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老师,请问在网上买了一个空调,价格是2269元,但是以旧换新了200元,实付2049元,但发票开的是2269元,这种怎么做账呢

2023-07-14 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 15:58

您是先把旧空调销售了,正常做固定资产清理。 然后再做采购新的空调,然后是往来对冲。

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快账用户7267 追问 2023-07-14 15:59

但是那个旧空调之前都没有入账的

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:59

那就按卖废品处理,计入其他业务收入也是同样确认收入的分录最后是往来对冲。

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:02

借:银行存款 220 贷:其他业务收入 220 借:固定资产 2269 贷:银行存款 2269

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:04

咱们中间不还是有一个抵账的吗?因为我看你价格和付款不一样啊。

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:05

银行存款抵完不就是2049元吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:10

但是其他业务收入,贷方还有应交税费,你没有体现的。

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:10

实际支付的是。2049这个和银行的回单要对上的。

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:11

我记营业外收入呢,除了交所得税,还要交啥税

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:16

我按净额2049直接入固定资产可以吗,发票金额和入账金额不一致 可行吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:19

首先计营业外收入是不对的,这个是属于其他业务收入,因为你当时没有入固定资产。

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:20

然后按照净额来记录固定资产,这个也不对。 咱们购入是按照合同实际上的金额来计入固定资产的。

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:21

那老师觉得应该怎么写分录呢,帮我把分录写一下呢

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:33

你好 借应收,贷收入,应交税费 借 固定资产,贷 银行 应收   要是旧的直接抵的钱是这样分录 

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:34

开的普票,就不涉及税了

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:38

你好  也有的呢 不是免税的商品贷方是有税的  

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:41

那我在填增值税报表的时候,以旧换新的销项税额应该怎么填,我还要开一张销项发票出去吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:50

是按照正常销售的,比如咱卖了200块钱,咱就按200块钱不含税,销售额填写,一般纳税人是填写13%税率那里。

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:52

现在销项税都是税务局系统 自动填报的,这个200元就需要手动填了

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:56

没带出来数据咱就手动填上。

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快账用户7267 追问 2023-07-14 16:58

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:07

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你好,老师在解答中
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你好,请稍等,稍后发。
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这个直接按照你们付款的金额做账。
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