您是先把旧空调销售了,正常做固定资产清理。 然后再做采购新的空调,然后是往来对冲。
老师,我公司买了一辆二手车,实际车款付了6万,但是发票只能开5000元,请问这个账应该怎么做啊?
老师好!有一项资产入固定资产,1212337元,这个月发现多记了60550元,已经做了调整,财务也记账,但现在折旧和账上对不上。账上没有调折旧,资产系统是自动生成的数。 本月新入固定资产99000元,无形资产91850元,摊销120个月。 现在折旧应该怎么调呢?是要冲减折旧吗?
老师,请问在网上买了一个空调,价格是2269元,但是以旧换新了200元,实付2049元,但发票开的是2269元,这种怎么做账呢
老师,我们之前买了一条船,船上原本有空调,我这次以旧换新买了新空调,以旧换新220抵掉之后,我实际支付了也报销了2589,发票金额开的是2809,我分录怎么做啊?不懂原来的那个空调220以旧换新挂哪里
请问老师,公司买一台装载机,用旧的置换,旧的抵2万元,新车价格是35万元,开的发票是抵了2万后33万元,旧的残值是139402.8元,原值是263800,已提完折旧,这怎么做?
请问老师,花生油的税率是多少,一般纳税人
老师,我是一般纳税人,生产制造业。我在8月份的时候收到进项发票,可抵税费2500元,没有产生销项税额,在申报8月份税费的时候可以勾选这2500元的进项税吗?账务上面还需要怎么处理?
公司销售使用过的二手车,开票只能开3个点,不能开简易计税的2个点啊
老师您好,信息技术服务公司购买的窗帘和椅子应该记到哪个科目
请问一下,外贸公司开具销售发票是是按出口当日的汇率折算人民币后开具的发票,但是申报出口退税时是按当月第一天的汇率申报的,这样可以吗?
老师,营业账簿的印花税怎么做账? 印花税根据主营业务收入的数据计算吗老师
本月不认证进项,但是在本月入账,如何写分录,后面认证如何调整分录
上个月少报7月份工资,这月申报8月份工资,7月份少申报部分可以加到8月份申报里面吗
老师好,电费转让是13%税率吗?谢谢!
前两天补缴医保,税务系统什么时候跳出来?
但是那个旧空调之前都没有入账的
那就按卖废品处理,计入其他业务收入也是同样确认收入的分录最后是往来对冲。
借:银行存款 220 贷:其他业务收入 220 借:固定资产 2269 贷:银行存款 2269
咱们中间不还是有一个抵账的吗?因为我看你价格和付款不一样啊。
银行存款抵完不就是2049元吗
但是其他业务收入,贷方还有应交税费,你没有体现的。
实际支付的是。2049这个和银行的回单要对上的。
我记营业外收入呢,除了交所得税,还要交啥税
我按净额2049直接入固定资产可以吗,发票金额和入账金额不一致 可行吗
首先计营业外收入是不对的,这个是属于其他业务收入,因为你当时没有入固定资产。
然后按照净额来记录固定资产,这个也不对。 咱们购入是按照合同实际上的金额来计入固定资产的。
那老师觉得应该怎么写分录呢,帮我把分录写一下呢
你好 借应收,贷收入,应交税费 借 固定资产,贷 银行 应收 要是旧的直接抵的钱是这样分录
开的普票,就不涉及税了
你好 也有的呢 不是免税的商品贷方是有税的
那我在填增值税报表的时候,以旧换新的销项税额应该怎么填,我还要开一张销项发票出去吗
是按照正常销售的,比如咱卖了200块钱,咱就按200块钱不含税,销售额填写,一般纳税人是填写13%税率那里。
现在销项税都是税务局系统 自动填报的,这个200元就需要手动填了
没带出来数据咱就手动填上。
好的,谢谢
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!