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发工资和社保和个税都是找的第三方代发的。要求6月份工资采用收付实现制记在7月份账里。该怎么做账?

2023-07-15 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 13:24

对方给你开劳务发票的吗

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快账用户3419 追问 2023-07-15 13:29

好像是服务费。

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:31

借管理费用、劳务费,贷银行存款。

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快账用户3419 追问 2023-07-15 13:33

借:管理费用-劳务费100 手续费 10 贷:银行存款110

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快账用户3419 追问 2023-07-15 13:34

这样做对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:34

可以的,可以这么做的。

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快账用户3419 追问 2023-07-15 13:36

那社保呢?

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:48

不单独体现劳保 一块做劳务费里面就行

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快账用户3419 追问 2023-07-15 13:49

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:55

不用客气,工作愉快

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对方给你开劳务发票的吗
2023-07-15
同学你好 应纳税所得额 4640.48元 适用税率 3% 速算扣除数 0元 累计应缴税款 139.21 元 已缴税款 0 元 应补(退)税款 139.21 元 本月税后收入 9501.27 元
2020-10-13
这个没有关系的,总体都差的这个数,一直这样,不影响的。 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
2021-06-24
你好,计提和发放如实做账就是。下个月少计提和发放100就是了
2023-07-20
你好,那你们当时之前的用公户支付了过吗?
2024-05-07
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