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请问当月开票转让厂房,实际次月办理转让,是当月需要做固定资产清理,还是可以次月确认资产清理费用结转营业外收入还是支出

2023-07-15 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 17:01

你好,根据你这个描述(实际次月办理转让),是次月才做固定资产清理分录的 

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快账用户1826 追问 2023-07-15 17:02

这个可以不根据开票月份做处理的哦

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齐红老师 解答 2023-07-15 17:02

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你好,根据你这个描述(实际次月办理转让),是次月才做固定资产清理分录的 
2023-07-15
你你好!你这个算是固定资产转入。你可以先暂估成本
2022-07-11
你好 第一个分录贷方 应该是固定资产吧。
2020-11-08
在该业务中,24 年 11 月转让小汽车时已收到了全部款项,即银行存款 18000 元和库存现金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不应再做 “借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 58000;贷:固定资产清理 58000” 的备查分录,因为实际没有形成应收账款。 如果之前误做了该备查分录,要将 “应收账款” 平账的话,可以做如下分录进行冲销: 借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 -58000 贷:固定资产清理 -58000 该分录以红字冲销的方式将错误记录的应收账款和固定资产清理进行了更正,使得账目回归到正确的状态,即不体现这笔不存在的应收账款。
2025-01-13
您好 只需要计提完固定资产折旧时,原计入管理费用的固定资产折旧分一块出来计入其他业务成本就可以了哈
2024-03-26
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