你好,增值税预缴申报表,这个是异地的,你有异地出租房屋或者是异地工程的吗?

我现在有销项发票 进项发票, 比如说我现在销项税额是:5 进项税额是:3 预缴增值是:3 我现在要怎么做分录啊 申报的时候是不需要缴纳增值税的 预缴的还有余额 不要缴增值税还有做那个转出未交增值税吗
个人代开专票公司收到下月申报增值税的时候可以把个人开这张的专票的增值税填在预缴那里吗?进项需要扣除这笔吗?
老师,我本月申报销项税52719.24,异地预缴增值税11715.39,认证进项税41500,就多抵扣了3996.15这个多抵扣的怎么做账,然后再申报表里这个多抵扣的是在哪一栏列示的
那个增值税预缴申报表 现在手里有进项税二千多 需要报吗?5月产生销项5.66元 6月报了5.66元进项税抵扣了 那现在是需要把手里未报的二千多进项税全都在增值税预缴申报表里填下是吗?
老师,我销售自己使用过的固定资产小汽车,这是23年1月购进的二手车,当时用二手车发票全额入账,现在销售了产生销项税额2000多,我手里现在有进项发票1000元,可以可以抵扣吗,我这收入按无票收入填到13%那栏申报对吗
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
没有的 公司在异地有租别人家的房子当店铺卖东西的
你好,那不需要申报预缴申报表的
但是我手里一堆进项专票没有在税务局认证呢 销项税几百块下月准备去税务局用进项税认证下
那你这个是正常申报 你有销项税额,没有的时候你需要抵扣的时候再认证就行
就这个图片里的第一项我不用填是吧?
电子税务局里面,你看一下有印花税的税种认定吗?还有土地使用税,房产税这些。
去哪里看?
我们租别人的房子需要报土地使用税和房产税是吗?之前签的合同产生的有金额的都报过印花税了 我是按次申报的 所以现在为止没有要交的印花税
还有些是签了合同没金额的 就是合作卖货的合同 那不就是卖出货产生金额了在按次在税务局报印花税吗?
电子税务局我的信息,企业信息里面,你租别人的比房东不交,税务局会要求企业交,这种需要企业承担企业申报
印花税吧?报过了
不用报土地使用税和房产税吧?
没有税种认定的不需要