是,直接放入现在还没扎的凭证里面

老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ,由于没有备注,在11月退回去重开 ,该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出,但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答
老师我公司21年12月月底做了成本100万,当是对方发票说给开好了,但是因疫情原因暂时不能邮寄过来。我公司直接作账结转成本。后来对方忘记给开了,而且在今年8月份给开票邮寄过来。我怎么处理,能直接把发票放在去年12月份的凭证里面吗?
老师,因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资,是因为专项一些信息导致,所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了,我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对,因为这部分不应该放进工资表里面算的,那现在还要补差额,好麻烦,有什么比较妥当的方式时做吗?
老师好!我5月份银行回单里面有一份个税扣缴单,所属期是4月份的,现在怎么账务处理?那这个费用要在5月份工资表里面扣了?我看个税申报里面收入填写的和工资表应发工资数字不相符啊!咋办?
老师你好,我发现去年有4个月的工资表忘了放进当期的账簿里面作为凭证了,现在我要怎么处理呢,直接放入现在还没扎的账簿里面吗
请问老师,抖音平台收的扣点,也就是服务费,直接计入成本吗
老师,我想咨询一下一个大的办公地址,里面分好多格子,办不同的电商执照,这样允许吗
老师采购矿山砂石料进项是普票 我要开具13%税率的销项票 卖多少钱才能保本
营业外支出-税收滞纳金在A102010表和A105000表中应该填在哪一列
我们母公司技术人员定期会给子公司提供技术服务工作,能母子公司都给发工资吗
公司面膜50个,然后市场推广用了,如何做账
固定资产大修理怎么账务处理,计入固定资产的条件是什么
员工休产假从2025年12月1日-2026年6月30日,个人部分社保公司先垫付,员工修完产假后上班工资再扣出单位垫付的或者到时员工申请生育津贴,单位收到这笔钱后扣出垫付的再转回给员工,我每月申报个税是按收入为0,社保为个人部分还是有填上去的,这样操作有什么问题吗?
老师好,问下原来我是按直线法计提折旧的。而所得税结算时使用一次性折旧。现在设备只用了3年处置了。那是否按平时的固定资产处置一样进行帐务处理。而有的认为其净值要调增。
机械设备大额维修怎么账务处理