是,直接放入现在还没扎的凭证里面

老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ,由于没有备注,在11月退回去重开 ,该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出,但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答
老师我公司21年12月月底做了成本100万,当是对方发票说给开好了,但是因疫情原因暂时不能邮寄过来。我公司直接作账结转成本。后来对方忘记给开了,而且在今年8月份给开票邮寄过来。我怎么处理,能直接把发票放在去年12月份的凭证里面吗?
老师,因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资,是因为专项一些信息导致,所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了,我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对,因为这部分不应该放进工资表里面算的,那现在还要补差额,好麻烦,有什么比较妥当的方式时做吗?
老师好!我5月份银行回单里面有一份个税扣缴单,所属期是4月份的,现在怎么账务处理?那这个费用要在5月份工资表里面扣了?我看个税申报里面收入填写的和工资表应发工资数字不相符啊!咋办?
老师你好,我发现去年有4个月的工资表忘了放进当期的账簿里面作为凭证了,现在我要怎么处理呢,直接放入现在还没扎的账簿里面吗
老师,哪些企业需交残保金哈
老师,办理积分落户,现在发现社保缴费基数和个税缴费基数不一致,怎么补交个税?
若一笔款付多个事项的款银行备注是有必要分别写每项付的具体金额不?
您好老师,二五年年末,资产负债表的负债总计是991万,因为去年用了预收和预付科目,今年换财务软件,我把预收和预付调到应收和应付上了,但1月份的资产负债表的负债总计数变成928万了,这个是我调科目造成的吗?,调科目会引起资产和负债总额变动吗?
老师好,房地产企业,项目部伙食(买菜钱,没有发票)是否可以税前扣除?
老师好,我们公司给员工补交今年1-3月社保,但是实际从3月份开始发工资,那我计提社保个人部分和单位部分该怎么做呢
开办费现在可以做到长期待摊费用不
老师贸易公司有好的名字取没
请问一般纳税人专票不见了,还可以勾选抵扣吗,纸质的
老师,我们经常收到员工的个税申诉,但是在电脑扣缴端已经没有他们的信息,有没有可能财务换电脑了,然后人员信息没有全部更新过来?现在领导的意思是让我去税务局大厅一次性清理所有离职没有改非常的,想确认一下是哪种可能?