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你好,我单位2022.11月份开了一张6万元免税发票,实际上是把税率写错了,客户也没来拿,到了2023.1月又重新开了一张1%税率的发票,但是2022年那张忘了冲红或是作废了,现在如果冲红还必须去税务局吗,需要改2年的申报表吗

2023-07-28 16:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-28 16:55

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2023-07-28
您好,那您需要找专管员才能解决红字负数申报
2023-01-11
您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
您好,那您的财务这么处理有重大风险?您开具的专用发票还是普通发票?
2022-12-31
同学你好 按照对应的收入 如果是负数就按照负数填写
2022-07-01
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