那他整个发票都抵扣不了了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费待认证
老师开给客户的发票,客户要退货发票退回,但是这个专票已经抵扣了,那开红票的话,那个这个红字发票信息表是由客户申请,我们这边开具负数专票吗?
4月份我给客户开的票,客户抵扣了,9月需要红冲,客户开了红字信息表给我,那么我开具的销项负数发票留我这里还是给客户,
我是企业,我对我的客户进行销售折让,原因是产品有瑕疵,然后给客户开了销项负数发票。但是我现在想请问的是,客户的角度。客户收到这个销项负数发票,是怎么处理的呢?
我企业对客户有销售折让,我企业应该按照折让给客户开具红字发票,再按照销售的那个会计分录,做同向红字处理,这样子理解对吗?
我给我的客户销售折让,是销售折让!我应该开具红字负数发票,我的会计处理是借应收账款(红字负数)贷主营收入(红字负数)销项税额(红字负数),请问这个理解和账务处理,有无错误?
员工报销外地福利餐费,每个月有限额吗?没有往返车票
老师请教下我们金额后面要带小数点两位吧,金额不用每个都带人民币符号,到合计数才带人民币符号吧,还有含税价前面要带人民币符号吗
老师,去年2月的新买的车辆折旧已计提,汇算清缴前可以更改成一次性折旧吗?
包工头开发票 我们代发工资支付 可以用代发流水下账吗
老师,您好,所得税汇算清缴时发现累计折旧多提了,24年已结账,现在汇算时怎么做?报表需要调整吗?还是直接在汇算清缴时调增
我们是建筑公司 去年代发工资基本上都是我们做成本了 分包方基本上不开发票 今年能不能全部让分包方开发票 个人的也让个人代开去 那代发工资部分给个人包工头代发的人员工资可不可以多给企业做成工资啊 这部分
老师债务重组对于债权人来说,抵债资产为长投并且重大影响用写二级科目吗? 还有指定为其他权益工具投资的二级科目?
姜再斌老师好!我是一家协会的会计,会长用自己的钱购一辆车,产权证上是协会的名字,买保险是挂靠协会的。现在要把车卖掉,帐务如何处理?买家该把买车款打给谁?
汇算清缴福利费最多扣除工资总额的14%,指的是实发还是应发的14%
老师好~咨询下,科目余额表显示:期初,其他应收款-公积金借方为500 应付职工薪酬-公积金贷方 250 这种一般是什么情况导致的?公积金公司本月支付,目前是刚刚接过来的账套。汇算清缴填写中,公积金本年计提和实际缴费如果不一致 按照什么口径?
整个发票都抵扣不了,是什么意思?我的折让也不是全部折让给他呀,假设全款100万,我只折让了3万元
因为对方没有认证,你就给他开了一部分红字发票,整个发票都没法认证了,可以试一下的。
那怎么办呀,实际中难道没有这种情况的销售折让吗?都是怎么处理的呀?
你好,实际操作中就是开红字发票呀。
但是你是全部红冲,要么就让对方认证了,对方开红字信息表,销售方开红字发票。
不能,没有认证就开了红字发票,整个发票都没法使用,
你的意思是,销售折让,是开红字发票的。但是如果对方没有抵扣的话,我这样子折让给他,她正常的蓝字发票是没法用的,是这个理解意思?干脆的话就是先让对方抵扣了,然后再开红字发票,这样子还能操作?
是的,是这么理解,是这么做的。
哦哦,那行吧,那你能告诉我,假设对方已经抵扣了专票,我按照折让的金额给他开红字发票。那么对方收到红字发票,他是怎么进行账务处理的?
借应付帐款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出