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我给我的客户销售折让,我要按照折让的部分给客户开具红字负数发票。假设这个发票是专用发票,那么客户收到红字负数专用发票,他是怎么进行账务处理的?蓝字发票对方还没有抵扣的,

2023-07-28 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-28 21:15

那他整个发票都抵扣不了了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费待认证

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快账用户7264 追问 2023-07-29 17:24

整个发票都抵扣不了,是什么意思?我的折让也不是全部折让给他呀,假设全款100万,我只折让了3万元

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齐红老师 解答 2023-07-29 17:28

因为对方没有认证,你就给他开了一部分红字发票,整个发票都没法认证了,可以试一下的。

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快账用户7264 追问 2023-07-29 18:20

那怎么办呀,实际中难道没有这种情况的销售折让吗?都是怎么处理的呀?

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齐红老师 解答 2023-07-29 18:26

你好,实际操作中就是开红字发票呀。

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齐红老师 解答 2023-07-29 18:26

但是你是全部红冲,要么就让对方认证了,对方开红字信息表,销售方开红字发票。

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齐红老师 解答 2023-07-29 18:26

不能,没有认证就开了红字发票,整个发票都没法使用,

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快账用户7264 追问 2023-07-29 18:38

你的意思是,销售折让,是开红字发票的。但是如果对方没有抵扣的话,我这样子折让给他,她正常的蓝字发票是没法用的,是这个理解意思?干脆的话就是先让对方抵扣了,然后再开红字发票,这样子还能操作?

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齐红老师 解答 2023-07-29 19:12

是的,是这么理解,是这么做的。

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快账用户7264 追问 2023-07-29 19:25

哦哦,那行吧,那你能告诉我,假设对方已经抵扣了专票,我按照折让的金额给他开红字发票。那么对方收到红字发票,他是怎么进行账务处理的?

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齐红老师 解答 2023-07-29 19:28

借应付帐款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出

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相关问题讨论
那他整个发票都抵扣不了了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费待认证
2023-07-28
你好,客户收到红字负数发票,分录是  借:应付账款,贷:库存商品等科目 
2023-07-28
你好,如果是专票,对方认证了,进项转出, 借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2023-07-26
这样处理是正确的 
2023-07-25
您好,对的,是这意思的
2023-07-24
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