那他整个发票都抵扣不了了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费待认证

如果客户要给我含税金额一万元的费用核销,两种方案:一是我们给客户开一万元6个点的服务费发票,二是客户以销售折让形式退给我们,我们给客户开销售折让的红字信息表,客户开负数发票,两种方案,哪一种对我们公司的增值税和企业所得税合理避税更有利?
4月份我给客户开的票,客户抵扣了,9月需要红冲,客户开了红字信息表给我,那么我开具的销项负数发票留我这里还是给客户,
我是企业,我对我的客户进行销售折让,原因是产品有瑕疵,然后给客户开了销项负数发票。但是我现在想请问的是,客户的角度。客户收到这个销项负数发票,是怎么处理的呢?
我企业对客户有销售折让,我企业应该按照折让给客户开具红字发票,再按照销售的那个会计分录,做同向红字处理,这样子理解对吗?
我给我的客户销售折让,是销售折让!我应该开具红字负数发票,我的会计处理是借应收账款(红字负数)贷主营收入(红字负数)销项税额(红字负数),请问这个理解和账务处理,有无错误?
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
整个发票都抵扣不了,是什么意思?我的折让也不是全部折让给他呀,假设全款100万,我只折让了3万元
因为对方没有认证,你就给他开了一部分红字发票,整个发票都没法认证了,可以试一下的。
那怎么办呀,实际中难道没有这种情况的销售折让吗?都是怎么处理的呀?
你好,实际操作中就是开红字发票呀。
但是你是全部红冲,要么就让对方认证了,对方开红字信息表,销售方开红字发票。
不能,没有认证就开了红字发票,整个发票都没法使用,
你的意思是,销售折让,是开红字发票的。但是如果对方没有抵扣的话,我这样子折让给他,她正常的蓝字发票是没法用的,是这个理解意思?干脆的话就是先让对方抵扣了,然后再开红字发票,这样子还能操作?
是的,是这么理解,是这么做的。
哦哦,那行吧,那你能告诉我,假设对方已经抵扣了专票,我按照折让的金额给他开红字发票。那么对方收到红字发票,他是怎么进行账务处理的?
借应付帐款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出