您好,意思就是小规模纳税人时期产生的应交税费4000是吗?
公司5月是小规模纳税人,6月变成一般纳税人,增值税应交增值税的科目就变化了,5月的账怎么处理呢?6月加了销项税额后,5月的账就变了,怎么处理呢
补交去年小规模纳税人时少交的增值税6000元,借应交税费—应交增值税 6000 贷银行存款6000;现在变成一般纳税人,交增值税时走:应交税费—未交增值税,变更一般纳税人时科目应交税—费应交增值税科目无余额,补交税款后出现借方余额,怎么能把应交税费—应交增值税科目结平,如何做账务处理
接了一家小规模,7月接到手就升为一般纳税人, (其:应交税费—应交增值税贷方余额为4000)7月录期初为应交税费应交增值税—销项贷方4000元。这样录对不对
甲公司为增值税一般纳税人,11月30日“应交税费一应交增值税”科目货方的销项税额为20万元,借方进项税额为6万元,期初无留抵税额。做出期未有关增值税及12月初缴纳增值税的会计处理。
公司7月1日变为一般纳税人,6月末“应交税费_应交增值税”借方余额4000元,在变一般纳税人后,这个余额怎么处理呢?
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?
老师,我公司小规模纳税人时期,增值税一直用“应交税费-应交增值税”科目,产生了借方余额4000元,是以前年度多交的增值税,查账查不出具体什么时间多交的,然后税务局也不给退,就一直在借方挂着,现在变一般纳税人了,不知道该怎么处理。
税务局有可能以后会联系退回多交税金,现在想找个科目继续挂着,用哪个科目呢?
你可以把应交税费应交增值税转到营业外支出,等以后真要是退税了再转到营业外收入