您好,意思就是小规模纳税人时期产生的应交税费4000是吗?

公司5月是小规模纳税人,6月变成一般纳税人,增值税应交增值税的科目就变化了,5月的账怎么处理呢?6月加了销项税额后,5月的账就变了,怎么处理呢
补交去年小规模纳税人时少交的增值税6000元,借应交税费—应交增值税 6000 贷银行存款6000;现在变成一般纳税人,交增值税时走:应交税费—未交增值税,变更一般纳税人时科目应交税—费应交增值税科目无余额,补交税款后出现借方余额,怎么能把应交税费—应交增值税科目结平,如何做账务处理
接了一家小规模,7月接到手就升为一般纳税人, (其:应交税费—应交增值税贷方余额为4000)7月录期初为应交税费应交增值税—销项贷方4000元。这样录对不对
甲公司为增值税一般纳税人,11月30日“应交税费一应交增值税”科目货方的销项税额为20万元,借方进项税额为6万元,期初无留抵税额。做出期未有关增值税及12月初缴纳增值税的会计处理。
公司7月1日变为一般纳税人,6月末“应交税费_应交增值税”借方余额4000元,在变一般纳税人后,这个余额怎么处理呢?
老师好,我司与个人签订了一份合同,合同金额为10万元,内容是苗木装杯,苗木是我司的,人工及苗杯都由个人负责,请问个人开具发票给我司时,发票 项目名称要怎样填合适
老师,我们是劳务分包企业,规定是不能再劳务分包了,只能专业分包给班组、包工头带领的队伍,但现在有个情况,有个班组长刚好自己有家建筑劳务有限公司,然后他跟我们结算他带的班组涵洞施工工程款时,用这家公司开票结算这样可以ma ?这样算劳务再分包吗?
去税务局代开租赁费普通发票,含税价10万,那普通发票税率是1%还是3%呢?
老师我们公司是酒店,老板给他们自己村子捐款50万,用于村子基础建设,这个怎么做账,借营业外支出-捐赠支出,贷银行存款吗
老师,可以用预付卡发票报销吗?
收到定金还没发货可以提前确认收入吗
温泉水转售,需要交资源税吗?
老师,个税申报,为啥进来网页版的有个人是a,但是我这边客户端申报的是b,我想把b从公司个税里边彻底取了,取不了,如何操作。
老师 做完汇算清缴还得把那个汇算清缴里面的表都导出来打印装钉吗
怎样判断企业能开哪些发票,哪些发票不能开?
老师,我公司小规模纳税人时期,增值税一直用“应交税费-应交增值税”科目,产生了借方余额4000元,是以前年度多交的增值税,查账查不出具体什么时间多交的,然后税务局也不给退,就一直在借方挂着,现在变一般纳税人了,不知道该怎么处理。
税务局有可能以后会联系退回多交税金,现在想找个科目继续挂着,用哪个科目呢?
你可以把应交税费应交增值税转到营业外支出,等以后真要是退税了再转到营业外收入