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增值税一般纳税人火车票报销怎么做账?报销人员是公司人员情况以及不是的情况?

2023-08-01 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 23:28

差旅费是与本企业任职或受雇员工有关的出差支出。因此一般计入管理费用-差旅费 非单位员工火车票不属于本公司差旅费支出,不可以报销,不得入账且不得在计算企业所得税时税前扣除。

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快账用户3280 追问 2023-08-01 23:40

非单位员工可以算在业务招待费里面吗?单位员工差旅费做账要价税分离吗?分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-08-01 23:43

非单位员工发生的如果是与本单位业务相关的,可以算在业务招待费里面,

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齐红老师 解答 2023-08-01 23:43

借,管理费用-招待费 应交税费-增值税进项 贷,银行存款

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快账用户3280 追问 2023-08-01 23:45

属于单位员工的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-08-01 23:48

同学,上面写错了 借,管理费用-差旅费 应交税费-增值税进项 贷,银行存款

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快账用户3280 追问 2023-08-01 23:51

非单位员工是不是就是 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-08-01 23:52

嗯嗯同学,是这样的

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差旅费是与本企业任职或受雇员工有关的出差支出。因此一般计入管理费用-差旅费 非单位员工火车票不属于本公司差旅费支出,不可以报销,不得入账且不得在计算企业所得税时税前扣除。
2023-08-01
你好,可以的,这个具体的是什么业务的?
2022-04-14
借管理费用 应交税费 进 贷银行存款
2022-03-14
你好同学,这个不可以的,因为现在我们这个员工,这个火车票它都是实名的,所以说不是咱公司的员工不可以的哈。
2023-07-20
和公司签有用车协议的情况下,员工私人的车辆保险发票一般不可以拿公司报销做账,即使入账也不能在企业所得税前扣除。主要原因如下: 费用性质:车辆保险费是与车辆所有权相关的费用,属于应由员工个人负担的费用,不属于企业生产经营直接相关的支出。即使签订了用车协议,通常也只是约定车辆使用过程中的直接费用,如汽油费、过路过桥费和停车费等由公司承担,而保险费不在此列。 发票抬头:如果保险发票抬头是员工个人名字,不符合公司费用报销的规范,公司的费用报销一般要求发票抬头为公司名称,这样才能证明是公司的支出。虽然有观点认为若协议明确约定且发票抬头为公司时可以报销入账,但在实际操作中,税务机关可能会根据实质重于形式的原则进行审查,即使发票抬头符合要求,若费用不合理或与公司经营无关,仍可能不允许税前扣除。 不过,如果企业将车辆保险费等间接费用通过合理方式转换为租赁费,比如适当提高租金,以租金形式支付给员工,员工再提供租赁发票给公司,这样相关费用就可以在企业所得税前扣除。但这种方式下,员工需按照财产租赁所得缴纳个人所得税。
2025-03-17
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