清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师好 ,公司车辆被法人卖了,款项也没有进账,账务处理怎么处理
老师好,公司有一辆车被老板卖给二手车行了,象这种公司财务要怎么处理呀。
老师 早上好 公司4月份过户了一辆二手车 他们没有上报财务部 然后7月份把车子卖了 我现在账务要怎么处理啊 能不能直接做个卖车收款的凭证?
老师,请问一家二手车公司的账务怎么处理?买了二手车进来又卖给客户
老师,公司现在有一辆车想卖了,卖车时用给买方开票吗?我们主要是商贸公司,想给这辆车卖了,应该怎么处理
注册公司,研学服务、体能拓展、社会实践、这三个内容,能在系统里加上吗?
老师 你好 外购产品的增值税计入在建工程吗
工商年报,纳税总额填哪个数,在哪里查
老师,请问查账征收个体记,经营所得个人所得税缴款记录查询中,所属期是2025年1月到12月,申报中每一季度都有应补税额,请问最下面一条申报记录中,应补税额是全年合计数,还是第4季度应补税
老师,我单位为了办理吊装资质,帮别人代缴的社保,这部分钱怎么做会计分录,所得税年报能不能税前扣除
车辆购置税应该怎么做账务处理
请问,汇算清缴的工资薪金的那栏填的是工资加社保公司部分吗
我们买了一套进销存软件,计入无形资产了,使用寿命不确定,没有摊销可以吗,汇算清缴怎么报
合并范围内有一家境外经营企业,我方单位4月打过去一笔投资款70万美元,打给对方是美元,但是我们流水是500万人民币,请问并入合并的话,这个境外企业4月资产负债表日货币资金是500万,还是70乘以4月末的汇率?
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,需要做账吗?怎么做分录?
要不要什么凭据来证明公司车辆已出售呀
这个自己弄个申请表
老师,能具体告诉我怎么弄,行不。因为第一次碰到,(公司直接让二手车行估了一下给了个15000元,就打入老板卡里)其他什么凭据都没有呢
老板写个说明把车卖了
老师,象我这种,要不要开发票呀,还是老板写个说明就行呀
二手车行不用我们发票的,具体他们自己会操作
客户没要求就不用开票
老师,当时购入我公司是小规模纳税人,进项税也没抵扣,现在公司已变成一般纳税人,那我不开票,但申报可以按简易计税也就是按1%申报,对不
也就是做变卖时:借现金15000元 贷:固定资产清理 14851.49 应交税费-应交增值税:148.51
是的,就是按3%简易计税,减按2%申报
好的,谢谢老师指点。否则 还认为公司要开发票也不知怎么进行账务处理呢。谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。