你好,对方可以给你开技术服务,或者是咨询服务,或是劳务费的。

我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
老师,小规模公司,做技术服务的,应该开什么进项,6月暂估费用20万左右,借管理费用—暂估 ,贷其他应付款—预提费用,后面怎么冲减,怎么做账
暂估费用15万,借管理费用—其他 贷其他应付款—其他,老师我要怎么冲减这15万,小规模公司
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
二月公司筹办期广告费做了暂估入帐5万元,四月收到一万元发票,冲减了一万元暂估,暂估余额为4万元,九月对帐后实际广告费只余3万元,我做了红字借管理费用一开办费 4万元 贷应付帐款一暂估广告费 4万元,但现在管理费用一开办费,借方为负一万了,真正应该是筹建期广告费是4000元,四月支付了一万元,还欠三万元未付,请问老师怎么做才正确?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
借其他应付款,借管理费用负数,这个是红冲。
你说的主营业务成本不能冲减管理费用吧
可以的,你可以红冲管理费用,然后做主营业务成本。
怎么写分录呢,开进来的进项技术服务
借其他应付款、借管理费用负数、 借主营业务成本等贷其他应付款。
结转不是借本年利润贷主营业务成本,没有冲销费用啊
你好,主营业务成本在借方是增加了呀。
进来的主营业务成本,可以做管理费用
问题很简单,小规模公司做技术服务的,没有进项6月暂估费用20万左右,做的分录是借管理费用—暂估,贷其他应付款—预提费用,后面我怎么做账冲销管理费用
借其他应付款借管理费用负数 这个就是红冲的。
按照原来分录,一模一样金额负数,在写一张正数,我知道,想问的是开进来的进项成本可以红冲费用嘛,是不是年底没冲完就要调增
只要汇算清缴之前发票到了就可以税前扣除
不是发票不能过年嘛,23年的费用发票,24年开的可以用吗?
老师冲减管理费用,贷方其他应收款应付款有什么区别嘛,是否都可以冲减费用
可以的,可以使用的。
你本来其他应付款余额贷贷方了,你再充贷方的话,不就越来增加了贷方因为其他应收款它是一个借方余额,你支付出去的时候做的是其他应收款。