你好,对方可以给你开技术服务,或者是咨询服务,或是劳务费的。

我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
老师,小规模公司,做技术服务的,应该开什么进项,6月暂估费用20万左右,借管理费用—暂估 ,贷其他应付款—预提费用,后面怎么冲减,怎么做账
暂估费用15万,借管理费用—其他 贷其他应付款—其他,老师我要怎么冲减这15万,小规模公司
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
老师,我之前10月份报季报,暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后现在收到了一些普票,是用别的公司付钱,然后开了普票给暂估费用的这个公司,这要怎么做分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
借其他应付款,借管理费用负数,这个是红冲。
你说的主营业务成本不能冲减管理费用吧
可以的,你可以红冲管理费用,然后做主营业务成本。
怎么写分录呢,开进来的进项技术服务
借其他应付款、借管理费用负数、 借主营业务成本等贷其他应付款。
结转不是借本年利润贷主营业务成本,没有冲销费用啊
你好,主营业务成本在借方是增加了呀。
进来的主营业务成本,可以做管理费用
问题很简单,小规模公司做技术服务的,没有进项6月暂估费用20万左右,做的分录是借管理费用—暂估,贷其他应付款—预提费用,后面我怎么做账冲销管理费用
借其他应付款借管理费用负数 这个就是红冲的。
按照原来分录,一模一样金额负数,在写一张正数,我知道,想问的是开进来的进项成本可以红冲费用嘛,是不是年底没冲完就要调增
只要汇算清缴之前发票到了就可以税前扣除
不是发票不能过年嘛,23年的费用发票,24年开的可以用吗?
老师冲减管理费用,贷方其他应收款应付款有什么区别嘛,是否都可以冲减费用
可以的,可以使用的。
你本来其他应付款余额贷贷方了,你再充贷方的话,不就越来增加了贷方因为其他应收款它是一个借方余额,你支付出去的时候做的是其他应收款。