你好,对方可以给你开技术服务,或者是咨询服务,或是劳务费的。
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
老师,小规模公司,做技术服务的,应该开什么进项,6月暂估费用20万左右,借管理费用—暂估 ,贷其他应付款—预提费用,后面怎么冲减,怎么做账
暂估费用15万,借管理费用—其他 贷其他应付款—其他,老师我要怎么冲减这15万,小规模公司
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
老师,公司有个员工24年离职时补偿金汇总到工资扣了个税,现在需要更正申报,更正时,没有享受到免税,看到提示为本地年平均工资为0元,请问要怎么操作?
老师,应收账款在借方显示负数,是代表什么科目
老师,单位办理注销股东也投资的,就是实缴的,没有多少,就是单位注销了之后能不能把他实缴的出资给他退了,他也没分过红
二三年十二月份入账的发票,因为发票原因需要将该发票金额¥500,000转出,请问需要补交多少税款及滞纳金
老师,ERP系统领料单和其他出库单是不是要有单价。同理入库单也要有单价
老师你好,可以请问会计模拟手工实训的做账流程是什么样的?比如总分类账,明细分类账,记账凭证,科目汇总,科目索引,日记账等这些各个步骤的先后顺序以及之间的关联关系,请专业的老师帮我解答,谢谢了,有清楚的流程图更好
老师,这个发票的项目名称开了这么多可以用吗这张发票,我们当时只是和供应商要了牛肉。
小规模纳税人,补交以前年度的增值税怎么做会计分局
个税申报的时候,总数是不是包含了个人缴纳的社保部分?
老师,中级财管,现金预算中,现金运用包括支付的以前年度借款利息吗?
借其他应付款,借管理费用负数,这个是红冲。
你说的主营业务成本不能冲减管理费用吧
可以的,你可以红冲管理费用,然后做主营业务成本。
怎么写分录呢,开进来的进项技术服务
借其他应付款、借管理费用负数、 借主营业务成本等贷其他应付款。
结转不是借本年利润贷主营业务成本,没有冲销费用啊
你好,主营业务成本在借方是增加了呀。
进来的主营业务成本,可以做管理费用
问题很简单,小规模公司做技术服务的,没有进项6月暂估费用20万左右,做的分录是借管理费用—暂估,贷其他应付款—预提费用,后面我怎么做账冲销管理费用
借其他应付款借管理费用负数 这个就是红冲的。
按照原来分录,一模一样金额负数,在写一张正数,我知道,想问的是开进来的进项成本可以红冲费用嘛,是不是年底没冲完就要调增
只要汇算清缴之前发票到了就可以税前扣除
不是发票不能过年嘛,23年的费用发票,24年开的可以用吗?
老师冲减管理费用,贷方其他应收款应付款有什么区别嘛,是否都可以冲减费用
可以的,可以使用的。
你本来其他应付款余额贷贷方了,你再充贷方的话,不就越来增加了贷方因为其他应收款它是一个借方余额,你支付出去的时候做的是其他应收款。