你好 这样填写不对 可以更正
老师,问下资产负债表中的期末余额在金蝶软件里面出来的时候是负数,申报资产负债表的时候在应收账款期末余额也填写成负数,不在预收账款里面显示,可以吗? 如果说不可以的话,那已经申报了,增值税,还有所得税已经缴款成功了,现在可以直接在电子税务系统里面作废申报,重新填写申报报表吗?
老师,我发现前面的会计年初数据不对,年初数据能改吗?比如应付账款,把应收账款的贷方加上应付账款的贷方填在了年初数据里,而且他每个资产负债表都是这样填写的,这是对吗?
已申报缴纳企业所得税,现发现资产负债表中的应收账款是负数,如果报送财务报表的时候,把应收负数填到预收账款去,那资产和负债就会同时增加,这样可以吗?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
老师,我们租赁业主酒店,但是业主房地产被封不能开发票,我们不能取得发票,可以据实扣除吗
老师,我们公司是集团公司,公车在子公司,母公司的领导用了公车但是公车的过路费发票开的是子公司的名称。这样的情况下怎么进行处理最好呀?母公司领导差旅费开的发票是母公司的名字。现在子公司的员工把过路费和差旅费都在母公司报销。
你好,老师我们提供服务给对方开具了发票,比如开具了25万,去我们一般户银行贴现,到账24万,有2000元贴现费用,直接在银行账户支付了,还有8000元对方就不支付了,但也不需要开红字发票做销售退回,这个会计分录怎么写合适呀,因为必须把应收账款冲平,怎么做账务处理合适呀
老师,请问25年初级考过了,电子版证书什么时候可以查到 昨天在中国人事考试网里没有查到
老师,公司没有一个人买社保,是否可以?
老师你好,我给客户开了一张没有任何备注的培训费专用发票这发票有什么风险没有,合同那些我们都有
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
其他应付款挂的都是老板的账,可不可以把这1个款直接转入实收资本?
投资方有其他子公司需要编制合并报表时,其与联营企业或合营企业之间存在逆流交 易或是顺流交易的,在投资方编制合并报表时,为什么需要对该项未实现内部交易损益业务进行 抵销呢?甲持有乙20%股份达到重大影响,甲出将80的存货出售价100给乙,个报、合报如何处理?反之逆流交易呢?不太理解其中原理,请老师帮忙解答一下
老师,想问一下,有教做帐的老师吗?管看看做帐对不对
老师,请问如果是其他应收款负数,可以不填,计算填到其他应付款里吗?
这样填写是对的,可以的。