同学,你6月份是不是做账未开票收入。

老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
6月份20万没有开普通增值税发票,申报增值税未开票收入20万,7月份补开6月份发票20万。7月份这20万增值税应该填到那一栏
6月份未开票收入20000已报税,7月份补开发票8000,7月报税、做账怎么处理?
7月申报时按照无票收入申报了增值税,7月份需要做账务处理吗?8月份开出7月份申报的无票收入开出发票。请老师详细解答一下谢谢啦
6月份是入到主营业务收入暂估
那7月份红冲暂估分录,7月份做开票收入
借:主营业务收入暂估—8000 贷:主营业务收入—8000 这样子吗?
如果金额一致是这样的,都 是记在贷方哈