贷方记到营业外收入。

老师,付给第三方给我们公司返修不良品的费用,应该记入什么科目?
@郭老师 郭老师 我们公司收幼儿园委托管理费是我们的收入,我现在要先把幼儿园应该付给我们的管理费挂着,但是暂时不想记入收入,那么代方应该用什么科目来代替合适呢,借:应收账款 贷应该记什么呢
老师,厂家应该给我们得费用,应付款时账扣了,贷方应付,借方该记什么科目呢
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师我做内账,我收到快递费对账单 款暂时不支付 我该怎么做这笔分录呢 借: 贷:应付账款/A公司 借方用什么科目呢
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
借方冲应付账款是不老师
你好 是的 借应付,贷贷方记到营业外收入。
意思是虽然冲抵货款了,但是就是相当于收到的营业外收入这么理解对吗老师
你好是的是这样的对
老师,可是我们实质没有收到这个钱,这样会不会多记营业外收入呢
因为你没有收到钱,咱们不是说应收账款少付了吗?不是用这个钱的吗要不的话咱不得给对方钱嘛所以说 不是用这个钱抵了吗?要不抵的话咱不得给对方钱吗?所以说咱没有实际,收到钱也是记到营业外收入的。
不是,老师是厂家应该给咱们的钱抵应付账款了,借方应付,贷方记什么科目
那咱再重新确认一下第1个问题里说的,厂家应该给我们的费用,这个具体是啥费用补充一下,我原来理解是给你们的提成这一类的。
我是把这个费用理解成提成或者佣金或者返利了,要不是那你就再补充一下。
就是公司给门店支付的费用,厂家给报销,比如陈列费什么的
就是比如我们应该给厂家付货款14万,厂家应该给我们核销1万陈列费,我们支付13万,这个一万借方应付,贷方记什么科目呢老师
你好 借应付14 贷银行 13 营业外收入 1
您好,这个还是营业外收入对吧老师,虽然没收到钱,但是本应该是厂家给我们的收入,所以增加收入对吧老师
你好 是的是这样对的
好的,老师,贷其他业务收入可以不
你好 这个业务不记 这的