可以,在7月暂估成本入账

老师好,我公司前两个月有金额较大的技术服务费,但是没有成本发票,这个月成本发票回来了,之前那几个月月末结转咋办?暂估还是咋做?现在这月回来成本发票了,但是没有收入了。
老师,我问个问题,像比如货六月就进来了,发票七月到,像这种的,我七月看到了开进来的发票,是不是我也要考虑,六月有没有暂估库存商品或者主营业务成本对吧?如果没有,我七月看到了发票了,咋做分录呢?
老师,2022年7月到12月份,开了很多发票出去,就是,开进来的成本发票,不够抵收入的,咋办呢?比如开票出去,100万,进货发票只有80万,这咋办呢?我能看他之前的账吗?看下能不能再增加点成本,怎么看他七月份之前的账,还有哪些成本可以在7-12月抵减收入的吗?
老师,6月份开的发票,七月份才收到钱和成本票,但6月份已经确认收入了,但是没有成本票, 要怎么办?或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账?
老师你好,7月的成本发票还没来,8月开票过来,钱也是八月付给人家,这个在七月能做成本吗?因为七月不做成本的话下月没有大于成本的收入,很难看的
老师,我想请问一下,一年一度的纳税申报表的装订,一般纳税申报表和财务报表是装订在一起还是财务报表单独装订呢?
员工加油500元,其中包含了自用的油费,跟外出公司油费200多元,开出500元发票,可以拿来报销一部分外出油费吗?
问老师,现金流量表中支付的各项税费包含进项税额吗?谢谢!
老师汇算清缴今年已完成需要红冲一张去年开的发票金额六万多需要修改汇算清缴嘛
我司25年去年开出一张发票给客户,客户26年也就是今年要求我冲红再重新开给他,金额230万,可以这样操作吗 ,如果我冲红重新开了需要做什么账务处理,25年汇算清缴需要更正吗,这样会有风险吗
高新企业资格复审每年的什么时候截止呢
@董孝斌老师,有个小领导,不是全天在公司上班打卡的,但是也干着公司的活,我们没有给他缴纳社保,但是他也给我们宣传销售产品,我们给他提成,这种的,我们也可以按照工资新进给他申报这部分提成个税么?这种情况我们应该留存什么资料,签订劳务合同就也可以了么,因为他在别的地方缴纳的社保
24年度的房租没有开票做账,26年开票了,能成本算在24年吗,纳税调整能调减吗?
老师,工商年报社保信息,数据是否包含个人部分?
自研无形资产加计扣除形成可抵扣暂时性差异,但不形成递延所得税资产。是吗
分录怎么做?8月票来了分录怎么做?
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
8月,先冲销该分录,再做有票的分录
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!