您好,这个分录不对,

请老师帮我看下这个权益法初始计量的分录对不对? 借:长投-投资成本2040 贷:主营业务收入1500 应交税费-销项税195 营业外收入345 借:主营业务成本1200 贷:库存商品1200
老师,建筑公司,确认成本,借主营业务成本,工程施工—合同毛利贷主营业务成收入,这个分录对不对,我要是本月开10万发票,成本只有3万,我暂估3万,那我确认成本就是借主营业务成本6毛利4,贷主营业务收入10,这样对不对,那下个月我成本来发票后还用冲销这确认成本得分录吗
借:主营业务成本 贷:主营业务收入这个分录对不对?
借:银行存款500 主营业务成本500 贷:主营业务收入1000 这样对吗
老师,借 主营业务成本 贷 应付账款 分录对不对
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
那我把我本来应该付出去的成本,现在不付出去,转为别人付我的钱,也就是收入,该怎么做分录
借:应付账款
贷:营业外收入
借销售费用-司机工资贷:主营业务收入付不对?
为什么用费用来确认收入,这个不用付了,是吧
对的,本来该付给司机的工资,但是他直接把这笔钱转为买我们产品的收入款
这个该怎么做分录
然后之前又是把所有付给司机的工资做在主营业务成本的,所以应该怎么把这个主营业务成本转为收入?
借:销售费用-工资
贷:其他应付款
买你们产品
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:其他应付款
贷:应收账款
我可以把销售费用-工资改为主营业务成本-工资吗
你们是主营什么的了?
网约车司机
这个计入主营业务成本没有问题
意思可以把销售费用改为主营业务成本嘛
可以的,这个没有问题的