你好,具体什么业务的呢?
老师,请问这个分录做对吗?借:主营业务成本 80000 贷:应付账款80000
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
老师,借 主营业务成本 贷 应付账款 分录对不对
老师,暂估成本这样分录对不对? 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估
实际做账中,借主营业务成本 贷应收账款,这个分录对不对
8月增值税未申报,现在供应商发起红字确认单,如果我现在确认,进项转出算8月还是9月的?
老师,您好,这是一个不征税的发票,这样的发票,还是一个预付卡项目,能否作为成本票?谢谢
电子税务局哪里设置法人开票三个月
老板转过来的钱购买原材料,借银行存款,贷其他应付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,这个分录怎么做
老师好,以公司投资了一个公司,投资公司注册资本变更了,被投资的公司需要做什么登记?
财务软件是怎么下载安装?有教程吗
老师,请问公司买了台跑步机放办公室大家用,该怎么入账呢?
老师临时工工资费用怎么处理
老师,厂房改造固定资产完工后,每个月咋么摊销分录,需要增加卡片嘛?
包了一项工程,购买工地用的沙子,石灰,钢筋等等自己买,买这些东西时怎么做账,甲方给我工程款怎么做账分录分别怎么着
就是说,这种分录可取不? 有没有这种分录存在?我看同事做了下笔这样的分录
关键是要看什么业务哈?
我看她也不是商品流通企业,那个买的东西不做商品
说明他不懂会计,在骚整哈
那您说,假如它不是商品流通企业的话,它不卖这个产品,是不是购买产品后,那这个借方写什么?
是不是就是一像费用
他就是按费用发票处理了,那个就不需要入库
那就是借 费用 贷 银行存款或者现金就好了,它那分录好二
没付款他就做应付账款