你好; 你这个是 留底进项税的; 比如 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税

一般纳税人公司,月末进项和销项怎么结转,进项大于销项怎么写分录,销账大于进项怎么写分录
老师你好,一般纳税人结转销项税额,分录怎么做?进项少出项多
一般纳税人进账比销账多的时候,结转销项进项分录怎么做
老师,一般纳税人做账,月末结转增值税销项税额和进项税额分录怎么做呢?我月末的时候销项税余额四万,进项税余额三万六。
老师,本月一般纳税人进项比销项多,还要做结转的分录吗?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
假如我进账税10销项税5,上面老师说的那个分录怎么做
你好; 是的; 借 销项税5; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税5 贷进项税10; 借 应交税费-未交增值税5贷 应交税费-应交增值 税-转出未交增值税 5
下个月又产生了销项税6,怎么做分录
你好; 你把5抵减了。 缴纳1就行了。 借:应交税费-应交增值税(销项税额)6, 贷:, 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)6。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1, 贷:应交税费-未交增值税1。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税1贷银行存款 1。。