你好; 你这个是 留底进项税的; 比如 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税

一般纳税人公司,月末进项和销项怎么结转,进项大于销项怎么写分录,销账大于进项怎么写分录
老师你好,一般纳税人结转销项税额,分录怎么做?进项少出项多
一般纳税人进账比销账多的时候,结转销项进项分录怎么做
老师,一般纳税人做账,月末结转增值税销项税额和进项税额分录怎么做呢?我月末的时候销项税余额四万,进项税余额三万六。
老师,本月一般纳税人进项比销项多,还要做结转的分录吗?
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
假如我进账税10销项税5,上面老师说的那个分录怎么做
你好; 是的; 借 销项税5; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税5 贷进项税10; 借 应交税费-未交增值税5贷 应交税费-应交增值 税-转出未交增值税 5
下个月又产生了销项税6,怎么做分录
你好; 你把5抵减了。 缴纳1就行了。 借:应交税费-应交增值税(销项税额)6, 贷:, 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)6。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1, 贷:应交税费-未交增值税1。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税1贷银行存款 1。。