你好,你可以借库存商品 应交税费, 贷应付账款对方企业, 然后你支付了借应付账款对方企业贷银行 这让你查账的时候以后可以查应付账款什么时间支付出去的,支付的时候就是第二笔分录的那个。

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,如果我想从账面上知道欠供应商多少钱,收到多少发票,是不是我只设置一个应付账款-某某供货商就可以了,在贷方就是欠他的钱;如果在借方就是预付的,是供货商没给我开票的,这样对么
老师,直播老师讲和对方公司有良好的长期往来,我司在对方公司买货,预付对方公司10万预付款,会计做账借:应付账款 贷:银行存款,说可以,那就有疑问了如果到货了呢,如果100万的货,增值税13万,剩余款项没支付,我司在做账借:库存商品-100万 应交税费-增(进项)13万 贷:什么呢?
老师,购买原料的票还没收到,料已到入库,钱也给对方了,分录是不是 借:应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对,如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款,是不是可以用应收代替预收账款科目啊? 贷:银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借:库存商品 贷:应收账款-暂估入库 对不对? 如果料到了入库了,票没我们,钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来,我们也没给钱,入库的料还用了需要结转成本 借:库存商品 贷:应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对?
老师 如果我付了一个货款 10000元 对方也给了我票 我做账是不是借:库存商品 应交税费 贷: 银行 我想知道这个往来从哪里核算呢 这样做就不牵扯往来了
你好老师,劳务公司个税申报流动人员多,与社保基数不一致,怎么办
老师,你好,这边做起预测新的一年业绩,预测服务几个客户的人员综合薪酬在服务客户的毛利的10%左右,是进出口公司,毛利率在20%左右,设置这样的薪酬合理吗
老师您好,支付了第二季度的物业费,房租,水费,是应该先做预付账款,再每个月发生的时候分摊进费用,对吗?能把对应的会计分录写一下吗?我们用的是应付账款
老师请问一下,我们生产的面饼,类类似方便面,但没有调料,就是一个单独的面饼,税率是9%还是13%,我们生产过程有蒸煮在烘干这个过程
老师我们公司的货物成本价是10000元,老板让加10个点,这怎么算呀?10000*1.1吗?
应付利息和应收利息有必要分那么清吗,我全部走应付利息借方或贷方吧
小规模纳税人小微企业,录入完当季度的账了,怎么计提企业所得税,是先结转再看利润表中的净利润,用净利润*5%得出企业所得税,再去计提,再结转,再看净利润吗,然后导出三个报表,再去税局报税吗
客户是一般纳税人,主要帮人家代运营,但是这个月有一个促销活动,就是买茶叶送茶具,茶具的进项可以抵扣吗?A企业是客户,帮C企业做代运营,茶具是从B供应商取得的进项发票,这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额,会计处理账务该如何进行处理呢?
老师,个体户的营业执照丢了,想注销咋办呀
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!