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老师,我们处置固定资产,无票收入25000,交了增值税2876.11元,这个分录怎么写呀

2023-08-16 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 17:19

借银行存款 贷固定资产清理应交税费应交增税销项2876.11

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快账用户5422 追问 2023-08-16 17:21

这个固定清理的金额是25000-2876.11吗?

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齐红老师 解答 2023-08-16 17:22

对的,是的,是这么做的。

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借银行存款 贷固定资产清理应交税费应交增税销项2876.11
2023-08-16
好,如果你单位是一般纳税人,一般计税的是09年之后买来的是按照13%来交。
2024-06-18
1、打包处置固定资产分录(无票收入) 转入清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 收到款项 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费 - 应交增值税(销项) 结转损益 盈利:借固定资产清理 贷营业外收入 亏损:借营业外支出 贷固定资产清理 2、以前年度折旧差错(跨年) 执行小企业准则:直接计入当期损益,不用以前年度损益调整 企业会计准则:通过以前年度损益调整,调整未分配利润 3、原值 - 累计折旧 = 账面价值 不是净残值 预计净残值 = 报废卖废品残值,和本次打包出售差额无关
2026-04-20
你好,你抵扣过进项吗
2025-05-06
你好,有残值吗?如果没有残值的, 借累计折旧51190,贷固定资产, 借银行存款23400, 贷固定资产清理,应交税费,应交增值税销项, 然后借固定资产清理, 贷资产处置损益
2023-08-24
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