借银行存款 贷固定资产清理应交税费应交增税销项2876.11

老师,固定资产处置怎么没有其他业务收入这个科目,因为我开票了呀,不然和申报的增值税表对不上啊
老师,我们处置固定资产,无票收入25000,交了增值税2876.11元,这个分录怎么写呀
老师,公司的车卖了,转入固定资产处置,转入清理分录怎么写?固定资产原价51190,这个车折旧已经折旧完了,没有发生清理费用,处置时有收入23400,这分录怎么写?
老师,处置固定资产取得1万元收入,按13%交增值税怎么做分录
l老师好,我单位处置了部分未入固定资产的办公家具,处置的收入1000元,这个会计分录怎么做,是增值税应税范围吗,增值税是按照13%吗?
老师,公司多开了四千多块钱发票给客户,这部分客户不付款了,我要怎么开发票冲减这部分金额呀
老师,供应商那边多开了四千多块钱发票,现在冲减这四千多的账目,发票要怎么开呀?
老师这个月报个税,都申报了。漏一个工资赔偿的了。那是更正,还是作废重新报
老师,供应商那边多开了四千多块钱发票,现在冲减这四千多的账目,发票要怎么开呀?
老师,公司是农业公司,管理混乱,销售小麦了,这个农业公司怎么核算成本?怎么做账啊?
公司是做跨境电商的,亚马逊,如果是刷单的要怎么申报收入,成本要怎么做呢,成本是否能从收入中扣除?
老师,像这种金融服务担保费是不是计入到财务费用当中更合适?是,就是公司需要一个履约保证金,在担保机构做了一个担保。
老师,业务员出差报销的差费基本都没有发票,可以用平常饭店吃饭的票抵吗?
对于一般纳税人如果取得一张增值税专用发票,用来抵扣销项税后,少交增值税,后面还能做成本,少交企业税吗。
老师你好,本年6-9月份税务局方的财务报表和财务软件的金额不同,是需要联系税务局调整?还是下一个季度填上正确的就可以了
这个固定清理的金额是25000-2876.11吗?
对的,是的,是这么做的。