可以销售给其他需要的公司

建筑工程有限公司,别人给我们开材料发票,假如100万的材料,我们可不可以平价开出100万的材料票给另一家公司,然后材料给他们,等于我就是在中间开了个发票?另工程公司材料款税点多少?一般纳税
老师,我们有两个公司,因为有些产品不能一个公司跟厂家拿货的,所以要通过另外一个公司跟厂家订货,厂家是有开发票给那个订货的公司的 ,那我们把钱打给订货那家公司,订货那家公司可以给我们这家公司开发票的吗?走公户的,因为要不这样,我们订货这么多,就没有进项票了,那家订货公司的进项票也没有用,所以可以让那家订货的公司给我们开进项吗?等于是那家订货的公司跟厂家拿货,我们跟他拿货嘛,他们那边都有发票,都走公户的
老师,我们是一家食品销售公司,找了一个大品牌公司,用他们的品牌去找工厂生产产品,然后再从这家品牌公司将产品买过来,但这个公司需要收取工厂出厂价30%的品牌费,我们为了降低品牌费,就和工厂约定,产品的包材由我们买好运到工厂,包材开票给我们,工厂只需要负责原料,这样出的品牌费就少了,这样合理,税务和账务上有没有什么问题
公司是一般纳税人公司,我们公司做智能工程的,然后可以去跟材料厂家买来了智能设备,厂家发票也开来了,我们没有用到,可以销售给其他需要的公司吗?
老师,我们公司是卖铝单板的。是在A厂家那里买原材料,然后在去B厂家那里经过加工,然后做成铝单板卖给客户的。我们开的销售发票是成品铝单板。厂家给我们开得进项是人工费和原材料,这种开法可不可以收厂家的进项呢
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
好的 是不是营业执照也有销售的范围 更好呢
是,营业执照也有销售的范围 更好 。