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老师,计提的工资是64502,个人所得税338.73,银行60664,挂了法人工资3500,挂的其他应付款,差额0.73要怎么处理,?

2026-04-18 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-18 18:53

您好,我们这是少计工资了,补提嘛 借:管理费用等   0.73  贷:应付职工薪酬-工资  0.73

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快账用户8195 追问 2026-04-18 18:59

但是申报也是按64502申报的。

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齐红老师 解答 2026-04-18 19:01

您好,那这样把法人的3500减掉0.73.还没有发呢

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快账用户8195 追问 2026-04-18 19:02

但是申报是3500哦,

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您好,我们这是少计工资了,补提嘛 借:管理费用等   0.73  贷:应付职工薪酬-工资  0.73
2026-04-18
借应付职工薪酬, 贷其他应付款法人。如果他发下去。
2023-10-18
对于应付职工薪酬挂账的情况,你可以考虑以下几种处理方式: 1.分析挂账原因。首先,你需要分析应付职工薪酬挂账的原因。是因为没有及时进行会计处理,还是因为之前的会计处理有误,或者是员工薪酬的实际支付有困难等。 2.清理旧账。如果应付职工薪酬挂账是由于历史遗留问题导致的,你可以考虑清理旧账。将历史遗留的应付职工薪酬挂账重新整理,并按照相关流程进行处理。 3.规范会计核算。为了避免应付职工薪酬挂账的情况,你需要规范会计核算流程。确保每月的工资、社保、公积金等薪酬相关费用都及时入账,并确保会计处理的正确性。 4.建立内部控制制度。为了防止应付职工薪酬挂账的问题发生,你还可以建立内部控制制度。例如,制定相关制度,要求每月对薪酬数据和银行账户进行核对,以及时发现和处理问题。
2023-10-18
 你好 1;           是的; 这个个人所得税 应该是发工资的时候扣除的; 你们是怎么来做账的  
2022-08-11
你好,那三个挂靠社保的社保费是怎么支付给你们的,还是不需要支付给你们
2022-07-05
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