你好同学,业务一是正常税率,业务二和业务三是简易计税,所以是3%.

业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
老师,这个业务46里边,不知道这个分录是怎么做出来的,本年利润懂,它是结转的,下边的税金及附加也可以理解,就是那个销售费用不太理解,下面明明有销售费用和管理费用,为什么这个记账凭证只有销售费用而没有管理费用,而且这个销售费用里面的车辆使用费和折旧费我都不知道他是按照什么算出来的
老师啊,都在计算这个应交的9增值税有没有超过税负率,我有疑问的是这个税负率是从哪儿得来的啊,我知道是用应交增值税除以不含税收入,可是衡量它的一个标准比如说税负率是3%,那么这个3%是怎么来的呢??有规定文件吗?还是说这个就是定死的3%
来个专业的老师解答一下,这道题第二问,计算美股收益无差别点的时候,这个利息费用计算时候为什么用的是债券的应付利息,而不是用摊余成本计算的财务费用那个,不是应该按照摊余成本乘以实际利率的数计入财务费用,才会影响净利润呀???
老师,这道题的第二问不太懂是怎么算出来的?还有为什么只有业务一用9%的税率,而业务二业务三业务四都用3%的税率呢?这个税率要怎么选啊?
补22.23.24年的企业所得税、滞纳金、罚款怎样做分录
请问连续12个月达到500万转为一般纳税人,加上这个月平台收入30万会达到500万,大概510万,那我是现在申请还是之后呢。如果申请是不是这30万都算一般纳税人收入,可是不申请是不是这30万按照小规模报就报少了。可是我才超10万
供应商合同是人民币,发票也是中国发票,支付账款是美元,分录怎么办
老师,不明白餐饮服务业,一般纳税人抵扣9%这个政策,是什么意思?只要去商店里购买蔬菜,鱼肉类等,只要对方开3%的专票我就能增值税抵9%,所得税也能抵9%吗?
发票是美元,报税的时候填无票收入,用人民币怎么汇兑
请问公司刚成立 没有收入要发工资 需要打钱进公司 以什么形式打入更好啊 需要股东打 还是实际经营负责人打好些啊
五金店每笔收入里面不同的产品都得做一次分录么?比如一笔订单中有好几种产品
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
第二问怎么做呢?
(122+23800)/1.09×0.09=1975.21.因为只有这个是一般计税,所以销项税就是这个
简易计税都不用计算销项税额吗?
简易计税计算出来的销售额是直接要交的税额,不能抵扣进项税额