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8月份购买了饭票3000元,尚未付款的,然后车间领用了2000元的饭票,还剩下1000 元,怎么做分录

2023-08-30 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-30 16:47

借预付账款对方企业,贷应付账款对方 借制造费用福利费 贷应付的工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款

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快账用户7637 追问 2023-08-30 16:49

但是购买饭票的时候,款没有付呀

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:51

你好,做了预付和应付,如果你不想体现的话,你直接第一个不用做,后面两个金额都是2000。

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快账用户7637 追问 2023-08-30 16:51

预付账款这个科目我没有明白

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:54

借预付账款,对方企业贷应付账款,对方是因为你收到了这个票做预付,在借方因为没有支付,又欠了人家的钱,再贷方应付。

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这个饭票是充值的吗?充值卡吗?还是什么?
2023-08-30
借预付账款对方企业,贷应付账款对方 借制造费用福利费 贷应付的工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款
2023-08-30
您好,借:管理费用-车辆费43.32 借:管理费用-福利费 100 借: 贷:银行存款 这个采购的是什么东西的呢?用途是?
2024-05-24
同学你好,是可以的;
2022-02-17
你好;   1.   先买来用的 ; 计入 原材料  ; 2.   到时领用在计入制造费用或者生产成本核算 ; 3.  你们买的 付款了没有开票 做暂估 ;借原材料- 暂估贷银行存款  ; 4.        计入原材料去   ; 这个是生产必要的材料的话;  如果只是工具辅料   就可以计入周转材料- 低值易耗品去 ; 5.     收到发票 在红冲暂估分录。 在按发票做一遍   
2022-12-27
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