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老师,我想问下,我进项税因为没抵扣,放去了待抵扣进项税,后期这笔用用作福利费了,是不是要做,借管理费用 -福利费 贷应交税费 -应交增值税(待抵扣进项税)

2023-09-03 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-03 12:32

同学你好,你这样处理是没有问题的哈

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快账用户4463 追问 2023-09-03 12:47

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-03 12:48

不客气的哈同学,如果没有其他问题了请点亮五星好评哦,感谢支持~

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同学你好,你这样处理是没有问题的哈
2023-09-03
你好,金额是对的,科目应该用“待认证进项税额”。
2022-05-16
福利费的进项税额不能抵扣,需要做进项税额转出,分录如下: 借:管理费用 —— 福利费 467.32 贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 进项税额转出 467.32
2024-10-09
您好,同学,不需要的呢
2023-12-29
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
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