你好,这个你暂估错的话,把暂估冲销再重新做账。
老师,我想咨询下,在今年1月份,我做暂估入库了,也结转成本了,8月份厂家才把票给开出来,我应该怎么做账呢?
老师,你好,我10月份做了一笔暂估差旅费的分录,11月份有实际发生,暂估的怎么冲回然后做实际的分录呢
老师 我3月份冲红 1月份暂估货物的时候 错把单价8200写成了10700 相当于金额就多冲2万 那我这个月想调整一下该怎么做分录呢
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师 我今年3月份暂估的货物单价暂估错了 然后我8月份想更正一下会计分录 怎么做呢
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
暂估冲红在软件上借记库存商品借方红字贷应付账款贷方红字吗
对的,红冲就是做负数
那个月成本也多结转了,怎么做分录调一下呢
你结转成本是怎么做的?发给我一下。
借记主营业务成本贷记库存商品
借主营业务成本负数 贷库存商品负数
调整分录的话库存商品的单价和数量怎么写呢
这个数量单价不确定怎么写