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原先暂估的原材料,现在发票来了怎么做账

2023-09-07 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-07 14:06

您好,把暂估的做负数分录,再做正数分录

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您好,把暂估的做负数分录,再做正数分录
2023-09-07
您好 请问是多暂估了还是少暂估了 有没有跨年
2024-12-10
新年好 这月根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-02-08
您好,借原材料 贷应付账款-暂估
2024-05-30
你这个对应这个生产成本,库存商品 ,主营业务成本也需要一并冲掉,多做的部分,
2021-03-02
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