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老师请问之前暂估原材料,现在来票比暂估的原材料多一分怎么处理

2023-09-07 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 14:52

暂估入库和发票到的有差异先冲回原暂估,再做实际入库分录

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快账用户6377 追问 2023-09-07 14:55

是这样做的,但是有两个原材料来票跟暂估差1分,显示余额借方0.01

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:02

你原分录负数红冲暂估的就可以 然后再按照发票金额来做

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快账用户6377 追问 2023-09-07 15:24

之前暂估的已经生产领料了

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:30

多的一分计入待处理财产损溢

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快账用户6377 追问 2023-09-07 15:33

不会,没用过这个科目

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:40

直接用待处理财产损溢就可以

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暂估入库和发票到的有差异先冲回原暂估,再做实际入库分录
2023-09-07
你好 ;       暂估少了; 就把少做的金额补做一笔; 就不去红冲之前分录。 避免你负数金额  
2022-12-09
你好,需要冲销多暂估入账的分录,冲销多结转的成本 
2021-12-03
学员您好货到票未到才做暂估的借:库存商品,贷:应付账款 —暂估冲暂估借:库存商品负数,贷:应付账 —暂估负数借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款
2023-01-05
你好,今后会取得暂估原材料对应的发票吗? 
2023-04-26
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