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会计交接账时,把今年的凭证交给我了,我现在要录一下初始数据,但是科目余额表是只看得到,应交税费在贷方正数 ,我根据这个科目怎么知道我具体要录去哪一行呢
查凭证的时候发现科目不对,一家单位设两个科目,有应付账款,其他应收账款。收到退回投标保证金,科目是"其他应收款",但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证,从纸质凭证看不出来,还是在应收账款,但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了,只在明细账里显示出来,我该怎么办
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。 老师,是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗?二级科目怎么添加@郭老师
老师我想麻烦您咨询个问题,应交增值税是负数的话,软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗?还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数,如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢?应交负的话报表是不是不好看。谢谢您
老师我想问一下就是事业单位年底结账后哪些科目有余额?结账之后有余额的科目,是不是第二年自动行成第二年的期初数据?如果单位更换了做账系统,新系统没有初始余额,我该在哪里去找啊?因为现在我是去别人的单位,今年他们更换了新系统,我看他做的账全部没有初始余额,我不知道从哪里找。
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?