扣除项目的吗? 收入对应的成本价税合计

老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,你好,还不是很明白。意思是有收入,对应的主营业务成本价税合计金额就填写在附表三扣除数?那应交的增值税是算差额征税?还是房地产企业只要有收入,都应填写附表3扣除数?
填写附表3有条件规定?所有房地产企业都得这样填写?
你们房地产是差额征税吗,就是附表一那里的含税价
没有听说差额征收,我看以前年度有填写附表3,所有想学习什么情况才填写附表3.
就是附表一对应的税率,含税价
附表一本期不动产价税合计(免税销售额)这里我看出是含税销售额,就是不明白本期发生额的扣除数事怎么计算来的。
你们有本期发生额扣除额吗,没有不用填写
哪些情况的金额属于本期发生额扣除数呢?
差额征税时你们的成本,同学