扣除项目的吗? 收入对应的成本价税合计
老师好,房地产增值税纳税申报附列资料三的应税服务扣除项目本期发生额是填的哪个数据呢?
请问老师,填写一般纳税人增值税报表,附表三在本期服务合计税额里有发生额350元,一般这个表带出来的是什么情况的项目,以前没有遇到过,麻烦问一下,谢谢
请问老师房地产行业,一般纳税人的增值税附表三的本期发生额的数据是从哪里来的?谢谢
请问老师房地产行业,一般纳税人的增值税附表三的本期发生额(扣除金额))的数据是从哪里来的?谢谢
老师,您好!谢谢老师。增值税附表五中的 上期结存可用于扣除的留抵退税额 出现的数据代表什么意思?之前有过增值税留抵退税,增值税一般纳税人,上个月,增值税的主税是用三方协议交掉的,但对应的附加税就从这里扣走了,我不清楚,是什么意思?
季报企业所得税新加的已计提成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填,具体指什么
老师好!我拍了一个问题,想直接省去收承兑的步骤,具体分录怎么做呀
跨年冲红发票,应该怎么入账和调整
预支离职赔偿款,怎样打条子没有风险
老师,个人收到废品,对方要我开发票,发票可以申请用个人代开吗?普通发票开给客户
您好!我没个月开票给A客户,A客户给的承兑我直接给B客户.B客户每个月直接转账到我们账上,我想省去收承兑这一步骤,开出去的票和收到的货款怎么做分录呀
这道题是怎么算的 详细解释一下
老师,这个月我们的资产负债总计超过5000万了,是不是这个月就不是小型微利企业了,也不能享受减免了呢
老师,请问公司对法人股东定向分红2000多万,法人股东再投资进来,现在税务局要我们调账取消以前年度的定向分红,调增未分配利润,调减实收资本,更正申报电子税务局定向分红年度开始到2024年度的财务报表相关科目,公司财务系统只要在今年9月份调账不用修改以前年度报表吧?
老师,小规模企业法人想每个月取出来5万任意使用吗?
老师,你好,还不是很明白。意思是有收入,对应的主营业务成本价税合计金额就填写在附表三扣除数?那应交的增值税是算差额征税?还是房地产企业只要有收入,都应填写附表3扣除数?
填写附表3有条件规定?所有房地产企业都得这样填写?
你们房地产是差额征税吗,就是附表一那里的含税价
没有听说差额征收,我看以前年度有填写附表3,所有想学习什么情况才填写附表3.
就是附表一对应的税率,含税价
附表一本期不动产价税合计(免税销售额)这里我看出是含税销售额,就是不明白本期发生额的扣除数事怎么计算来的。
你们有本期发生额扣除额吗,没有不用填写
哪些情况的金额属于本期发生额扣除数呢?
差额征税时你们的成本,同学