可做进项转出,达到交增值税结果
1进项是指这个月我收到的进项发票 月底就要结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税?还是 这个月我勾选了那几张进项发票 我账面就体现那几张发票
8月增值税销项1488.67,进项32.08,是不是属于销大于进,这个分录我会做,但是我上个月不想交税,就把之前5.6月的没抵扣的税额,没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了,这次就抵扣了1560.87,增值税申报表就留底了72.2,这个分录怎么做呢,
就是我这个月收到一张发票,金额大导致这个月的进项大于销项了,我是想每个月交点增值税的
就是我这个月收到一张发票,金额大导致这个月的进项大于销项了,我是想这个月交点增值税的,那我这个月怎么处理
我收到一张大额进项发票,可是我这个月的销项没有进项多,那这个进项发票要怎么抵扣?
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?
老师,工资要每个月计提,但是没有发放,所以计提每个月还是要照做,但是只有等发工资了才报个税吗?还是计提了也要报个税?
你好老师,我想问一下一般纳税人经营范围没有电费,可以开具电费发票吗?别人家用我们家的电
我我买的2000多的课,为什么快照软件还要重新花钱呢?
老师这类题目也没有规律或者简便方法
老师,第二题选项B为什么不得抵扣
固定资产享受一次性扣除的确认递延所得税资产,还是递延所得税负债
个体工商户由法人李三开票代开,销售方李三,然后把款付给xx化妆品店可以吗?
这个a为什么是对的 入账价值不是4455吗
我们公司租个人的房子,个人的租赁所得,代扣代缴是按照开发票的时候来缴,还是付房租的时候缴纳
怎么做分录
做进项的分录是如何做的
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
当月就做这样的分录是吧
是,当月就做这样的分录
那我申报增值税怎么申报
附表二,同时填写进项与进项转出。数据会同步到主表,形成要交的增值税