同学,你好 你要开具红字发票,按照之前的发票税额开

老师公司在2017年一笔40多万的预收款没记录 但是现在要给他他开发票了 怎处理呢?
公司在2016年购入车辆,当时是小规模纳税人,在2017年转为一般纳税人,现在那个发票还可以抵扣吗?
老师 我们公司是小规模纳税人咨询服务公司,在2017年成立的公司 法人是我们公司老板的妻子,在2020年又注册了一个公司,法人是老板 股东有两人 是老板和一个业务员。因在2017年成立的公司要注销,现在 涉及到有些发票还要开给客户的 有些款收了还 没开票 ,能用2020年成立的公司开票吗和收款吗
老师,好几年前(公司是一般人)收一个客户服务费分录写的是销项税,现在公司是小规模,那个客户要退款,现在这个退款的增值税怎么算
我公司现在是一般人,2017年是小规模,现在发退款,款项是2017年收的,税这块怎么处理
老师,个体户的话,没有银行账户,直接法人个人账户转我们公司账户行不行的?我们要给他开票
请问老师,出口报关单上货物价格,是不是要和出口销售合同上的价格一致呀(美金)
请教一下,公司采购的500万元以下的固定资产设备,税法不是说可以一次性税前抵扣吗。但是我8月采购的固定资产,申报第三季度企税的时候没有填写一次性扣除,第四季度的时候可以填写一次性扣除吗
老师,税务局发送个人需要年度汇算清缴等信息,是通过我们单位给他们申报个税时留的手机号码呢,还是通过员工自己注册个人所得税app时的手机号码呢
小规模公司季度开票不超30万免税,指的是专+普票合计30万还是说只有普票不超30万?
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
分录怎么写
同学,你好 之前分录做一摸一样的,金额负数