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增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)第19栏次和20栏次本期免税额数据是自动带入的吗

2023-09-14 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-14 11:12

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:14

那我免税销售额13989.48,税额显示是419.68,我实际开票数14129.37票面显示税率是1%这个表上税额419.68是怎么来的呢

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:15

同学,你好 截图给我看一下

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:15

表上免税额419.68是怎么算出来的

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:17

同学,你好 截图给我看一下

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:18

发过去了您看到了吗

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:18

同学,你好 这边没有收到哦

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:19

这个表能看到吗

这个表能看到吗
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齐红老师 解答 2023-09-14 11:20

同学,你好 这是按照3%算的

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:21

那开票是1%为什么按3%算呢

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:23

同学,你好 你是填在小微企业免税销售额里面的,是免3%的

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:23

我填错了吗

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:25

同学,你好 你是要享受什么优惠呢??

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:28

这个是21年开的票这个小规模当时的优惠政策就是按1%,但是我一年一共就开这一万多然后又给免了增值税,现在税务说增值税和所得税里面的增值税不符我不知道哪里错了,这个表这样填对不对

这个是21年开的票这个小规模当时的优惠政策就是按1%,但是我一年一共就开这一万多然后又给免了增值税,现在税务说增值税和所得税里面的增值税不符我不知道哪里错了,这个表这样填对不对
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齐红老师 解答 2023-09-14 11:40

同学,你好 你应该填在11栏

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:47

我打12366他说个体户填11栏企业填10栏,这样填的不对吗,还有就是会算清缴我这个发生免税了会算清缴应该填哪张表呢

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:49

同学,你好 以当地税务局的说法为准

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快账用户1183 追问 2023-09-14 11:58

那免税的这个数应该填在所得税哪个表的那一栏里呢

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齐红老师 解答 2023-09-14 12:00

同学,你好 个体户填11栏企业填10栏

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同学,你好 嗯嗯,是的
2023-09-14
按3%减按1%中的话就是这样填的。增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》;合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
2022-04-19
您好,指的是减免的增值税吗
2023-09-14
您好,2个数据是不是有1分的差异啊,把2表数据改成一样的,如果现在已经一样了,不是咱申报的问题,删除重新申报,多试次就能申报了(税务大厅回复这是老问题,多试退出再试就可以了)
2023-10-04
你好对的 就是这么做的
2024-01-06
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