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Q

因为外地对方公司有问题,我们当地要求这家公司的进项发票,要我们做进项税转出,分录怎么做?没有冲红发票,就是直接转出

2023-09-15 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-15 11:22

借费用贷应缴应缴增值税进项税额转出

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快账用户7534 追问 2023-09-15 11:27

管理费用-其他吗?

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齐红老师 解答 2023-09-15 11:28

可以的,可以的,看您具体业务。

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借费用贷应缴应缴增值税进项税额转出
2023-09-15
借:存货 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-08-01
你好   那你就先做转出分录 。 月末做结转增值税明细科目就行了。  等着收到  红字发票在做红冲分录即可 
2021-06-08
你好,我们有张发票已经抵扣了,但是对方要冲红 进项红冲,是进项税额负数,而不是进项转出。分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-10-20
你好,你还得需要做一个借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出做这个。
2022-09-12
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