借银行存款 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项。
我们是人力资源公司,可以代缴公积金,代缴个人把钱转到老板的私人账户,然后老板转到我们的公户代扣代缴,这个怎么写分录? 收款时:借 其他应付款-老板代收 贷其他应付款-代缴社保 主营业务收入-服务费 上交时:借其他应付款-代缴社保 贷其他应付款-老板代收 这样写可以吗?
我公司为提供咨询服务的公司,外单位个人A从我公司接了个咨询服务的活,我公司收到款后扣除税费和管理费后将剩下的款再转给A,收到款是要以主营业务收入入账,转给A的款以劳务费入账吗?如果以劳务费入账,A是不是要去税务局代开发票,我公司是不是要代扣个税?
您好老师 我们是一家小规模人力资源公司 我们的主要收入就是代缴社保收取的服务费 是我们真实的收入 然后再个税系统里我应该怎么报工资
你好我是劳务公司,收到对方的款项应该怎么入账,我们主要代发工资交社保,代扣个税,然后每个人的收入60的服务费
老师,你好,你看这个图片,我给18局代打工资代扣社保,我代扣个税,我收到的应收账款里面包含每个人的服务费,增值税,附加税,我应该怎么做账务处理,具体的会计分录怎么写?
请问税负率怎么计算公式?
老师请教下 暂估成本,这个月报所得税 ,有些发票得下个月收到,现在的利润是14万 可以暂估吗
老师,我看了前5年的12年月份的利润表,本年累计净利润都是正数,但是报企业所得税时,以前年度有亏损额,我不明白了为什么税务系统有亏损额,这个亏损额在哪查比较准
老师您好,大修有两个项目,要换一批备件。其中一个项目是很多备件组合成的,另一个项目是一套备件,价格均500万元。请问我更换这两套设备备件后,是否可以备件费用资本化。
老师,我想把一月份的业务招待费改成福利费,怎么改,要全部反结账吗?还是可以在10月一个凭证改,有好几笔分录要改
请问,有一个新员工8月入职,10月我给他申报工资个税时,比如9月发了8月的工资1.5万,10月申报系统里他的个税是1.5万-累计扣除5000元*8个月,还是1.5万-本月扣除5000,个税系统会按上面哪个算个税,是减累计扣除还是本月扣除
老师咱们有固定资产的台账吗?带公式的那种
老师:早上好!我开票碰到这样一种情况,请教下老师怎么处理比较好,公司有个工程合同价是45.5万,7月份用分公司开了13.5万,现在又要开9.3万,分公司年销售额达到490多万,如果在开9.3万就超500万了,现在这9.3万我可以用总公司开票吗
你好老师 控股母子公司做合并报表。少数股东损益和权益怎么计算呢 还有除了母公司有实缴200万,另一股东也有实缴180万,这种情况下合并报表实收资本是写100万吗,合并之后的未分配利润是-1000万,怎么在少数股东权益那里填写呢
老师,你好,我们公司准备注销了,应收账款挂帐6万,预收挂帐5万,其他应付挂帐挂帐10w,请问老师,我这个该怎么调?谢谢
借主营业务成本 贷应付薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行