你好,那你看下他哪笔业务少做了,再给他补上就行。

老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
老师,之前代账公司一直没有设立银行账户,可是公户从14年一直都有流水,那边记账只看发票,公司开的票记应收或库存现金,收的票记应付,跟银行流水也完全对不上,从公户上面扣缴的税款也没有分录,反正跟银行账户有关的账都没记,我现在接过来要怎么整理?公司是一般纳税人
老师,您好 接手了一家公司的账务,这家公司对公银行账户有两个,可账上实际只记录了一个,我现在想把另一个未记账的账户做到银行存款二级科目下,未入账的银行有发生业务往来,这种情况下,会计分录如何编制才能入账
老师,我们账刚从代理记账公司接回来,在11月销户了,他们没有把流水和回单打出来,现在我只能根据他们的印象把收支做出来,余额为-60.25,老师我现在可以不附回单把这些账给做下吗?有11笔,但余额为付,我怎么调一下账?
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
当时收到了钱,没有做的,补上一个,借银行存款或者库存现金,贷应收账款。
调账,银行对上了
那库存现金呢?当时你的银行存款都做对了吗?
因为记账公司做的账和实际业务不相符
要找原因呀,你当时如果银行收到了钱,那你不应该借银行还款,贷应收账款,那你银行又是一致的,怎么调的?
记账公司记得找不出
你好,那你就做营业外支出,借营业外支出,贷应收账款。