月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师,2021年8月开的专票,2022年1月付款,进项税额在2021年8月抵扣了。出纳2022年1月份支付,现在查一下,并未做账,我该怎么做分录比较好。麻烦老师详细列一下好吗?谢谢
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师8月公司的增值税,9月银行扣的款,那我8月做账应该怎么写分录。谢谢老师
老师8月公司的增值税,9月银行扣的款,那我8月做账应该怎么写分录。谢谢老师,是一般纳税人,内账
老师8月公司的增值税,9月银行扣的款,那我8月做账应该怎么写分录。是一般纳税人,内账,老板要求做8月的成本。谢谢
老师 你好 2025年少计提1个月的社保,那么我在汇算清缴后的财务报表里 是不是需要把这个少计提的费用 计算进入?
老师好,我是生产型出口企业如果90%的出口成交方式都用EXW是否可以,我们的单据都很齐全,唯一的点就是那个报关单上的杂费是为0,但现在因为报关单为必填项,所以填了150元,此150元是没有发票做支撑的,而我的报价就是国内的未税价直接做为出口价,那我会有啥风险点吗?开票,报税,免抵退申报都是用报关单上的EXW价吗?
老师,公司收到的稳岗扩岗补贴收入,需要企业所得税纳税调增吗
面积不变的情况下,是不是从价的0.012的房产税就不用变化原值?
请问老师,委托加工生产的劳务,现在怎么开发票,选什么类目
老师 您好 !想问问普通发票开具运输发票,税率选择是0%或者免税,这张发票能正常入账作为成本发票吗?
老师 您好 想问问普通发票开具的税率选择是0%或者免税,这张发票能正常入账作为成本发票吗?
你好老师!税前工资9492.6元 算个税 免薪5000 扣房租1100 9492.6-5000-1100=3392.6 应该按10% 吧 3392.6*10%-210=129.26 为啥豆包按3%
有个事,原来人家吃饭给了钱是在一笔钱里统一给的,现在审计说不可以,然后让我们这边给重新开个收据,日期写成去年,给微信转了这个钱,那你说这样可以吗,我想着收据是去年的,我这个月做收入?
老师,我司是小规模纳税人,出租不动产给个人,租客按月付租,我司可以等到6月一次性把4-6月的租金一次性开出来吗?