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老师8月公司的增值税,9月银行扣的款,那我8月做账应该怎么写分录。是一般纳税人,内账,老板要求做8月的成本。谢谢

2023-09-16 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-16 16:28

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-09-16
你好,既然是内账,8月份就不需要计提。 9月银行扣的款,借:税金及附加,贷:银行存款 这个是针对内账,外账就不是这样处理的(外账在8月份做结转处理,9月份做缴纳处理 )
2023-09-16
你是小规模还是一般纳税?
2023-09-09
你好正常入账就可以,不妨碍的
2023-10-11
这个月。把附加税先计提。
2022-05-11
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