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老师,我们有个客户国企,2021年开票也来款了,后来这张票又红冲了,来款需要退回,但是国企不是有收、支两个账户吗,我们公户能对着来款账户不一致原路退回吗

2023-09-19 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 17:17

你好,原路退回就是了哈

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快账用户5932 追问 2023-09-19 17:31

关键是客户说国企收、支两个账户,原 路退不回去

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齐红老师 解答 2023-09-19 17:35

那你就叫对方指定一个账号就是了哈

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快账用户5932 追问 2023-09-19 17:37

那这样就不是原路退回了呀我们对着这个账户转,也不给我们开票,

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齐红老师 解答 2023-09-19 17:44

把账做平就是了,不一定必须是一个账号

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快账用户5932 追问 2023-09-20 09:10

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:12

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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你好,原路退回就是了哈
2023-09-19
可再次与客户协商沟通,说明冲红发票的必要性并提出妥协方案;若客户不同意,可内部进行财务调整,将尾款作坏账损失处理并在财报附注说明;也可寻求第三方协助,如行业协会、调解机构或咨询税务顾问、律师。
2024-10-28
让对方出一个委托书,委托其他公司收款 没有风险
2025-12-23
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
这种情况下可以入账,但税务方面可能无法将该笔费用全部确认为成本进行税前扣除。 在会计处理上,需要根据实际情况进行判断。如果在签订合同时,服务已经实际开展,应按照合同约定的服务进度确认相关费用。 假设服务已经开始并符合确认条件,可先暂估入账: 借:成本/费用科目 贷:应付账款-暂估应付款 待后期取得发票时,先冲回暂估入账的凭证,再根据发票金额正式入账: 借:成本/费用科目 应交税费-应交增值税(进项税额)(如有) 贷:应付账款-XX 公司
2024-07-25
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