您好,同学,请稍等下
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师,我想咨询一下,我司业务网站上有心理咨询业务,咨询师都是专业老师用业余时间提供咨询服务,咨询师分润收入的50%。咨询师可以在线提交提现申请,这样对财务来说就可能每天都接到好些申请,领导想要做账期15天,可申请天天都有,我又实现不了每天都走结算审批流程。我目前能实现的是一月两次固定日期汇总结算,走审批流程,通过灵活用工平台给咨询师支付并完税。能有什么好的方式方法么?
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师你好,我们公司给卖家提供微信小程序卖水果,收的款直接打到我们公司公帐上;我们公司和卖家签订合同是微信小程序电子商城;我们第一个是不收取服务费的,相当于免费;现在我们要支付给卖家货款 ,前面也咨询了老师,但是还是有点云里雾里的,我们相互都不用开发票。这个怎么做帐,能把分录发给我吗?有没有哪里有文件是关于这方面的
你现在是有三个业务。第一是我的线上瑜伽,所有的账户都进我个人微信和支付宝账户了,第二个业务是我线下的瑜伽馆 钱也进我个人手机。第三个是电商板块 ,还是进我个人支付宝了。老师,怎样做能让账目清晰一点,现在是乱的?
老师 截止到7.1总资产➕7.1-7.15净利润 截止7.15总资产 还是说截止7.1总资产➕7.1-7.15增加的存货➕7.1-7.15净利润截止7.15总资产
非上市公司可以公开发行债券吗
公司给法人把钱转出去 有啥办法不分红
老师 我们是房开公司现在要将2013年取得的土地出售(毛地) 都要交哪些税
我现在个人代开机耕费发票,税务局按照1%税率开了,但是后期还要上25%的个税。这个是依据哪个政策
在税务局开票纸质要盖公章吗
老师好!我们公司工商和税务已注销,有一个一般户忘记注销了,基本户已经注销了,一般户还能不能注销,不注销有没有什么影响
请问,现在电子发票,员工采购东西,比如7月份开票回来,但是这个月她没有来报销,这个收到的发票是不是就是当月的费用,怎么做账好点,还是等来报销了,才当做报销那个月份的费用处理
发出存货成本的变更为什么是会计政策变更而不是会计估计变更?
汽车零部件企业如何盘点
我们公司扫码收的款 他们也分不开。 看流水都看出来。