你好 改造总金额多少

老师,请问,我们是装饰公司,都是先开票后收款的,那这种情况成本如何账务处理,老师最好能写分录。我们用的是工程施工科目。工程结算款通过应收账款来算。如果跨年了工程未结束,发生的劳务费等成本又如何处理?如果是当天结算给散工的应如何账务处理?如果把其中的账目外包出去呢,又如何处理?麻烦解答下
老师你好,公司有个劳务派遣工,每个月发工资,劳务派遣公司给开劳务发票,有个员工前几天晚上给车撞死了,和公司没关系,只是欠他1个月的工资,公司直接付的现金给家属,,这样没发通过劳务派遣公司开发票,账务如何处理?谢谢
老师好!公司自来水管道改造,施工结束后,劳务公司开具了劳务费发票,金额14000元,如何进行账务处理?谢谢!
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,我该如何账务处理?然后当月服务商让我公司开具红字发票信息表,又开具了金额为28000元的蓝字发票来报销,我公司也正常支付了28000元,接下来又该怎么账务处理?
老师,我公司是一家建安公司,农民工平台发放农民工工资的时候,用工资表入的账,借:工程施工-劳务费 贷:银行存款;过后对方又给我开了发票 如何账务处理呢?
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了,申报增值税申报表的时候也进项转出了,后面分录怎么做呢?
用未分配利润买个车怎么记账
施工合同总金额14000元,工期5天!
你好管理费用维修费
老师!4S店出租房屋给另一4S店,本月开的发票,金额30万元,租赁期是22年10月至23年9月,出租方和承租方各自如何做账务处理?谢谢!
借银行存款 或者应收账款 贷预收账款 销项 按月借预收贷主营业务收入 借预付贷银行 按月借管理费用等 贷预付账款
1、房屋租赁是计主营业务收入吗?2、承租方收到发票后,需不需要摊销?后开发票,租赁期都结束了如何摊销?
第一个是不是主营,看自己的业务收入,不是主营就放到其他业务收入里面去,自己决定,自己判断一下的。
第二个需要摊销,我上面写了按月。
已经摊销完毕,后期又到了发票红冲,之前的在做发票的不用摊销了。
承租方之前未做租赁费摊销,一次性收租期跨年的发票咋摊销?谢谢!
借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷预付账款 这个是跨年的。