您好, D 的分录如下 ,退税50大于应交税-39,只退39 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 240000 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 240000

老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
D是分录错了?
您好,不好意思,刚才算错了,还一个免抵退税不予免征和抵扣的税额:转出 应交税39-(78-15)=24,只退24,50-24=26 借:应收出口退税款 240000 贷:应交税费一应交增值税(出口退税) 240000 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 260000 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 260000