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我们退货给厂家,对方也开了负数发票。这个账怎么做呢?涉及到跨月了,之前成本也结转了

2023-09-26 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-26 10:55

你好 做原来一样分录 金额负数  

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快账用户4651 追问 2023-09-26 11:04

那对方开的负数发票,还是个专用发票,我需要勾选认证吗

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齐红老师 解答 2023-09-26 11:13

负数发票不需要勾选。然后咱收到负数发票的时候,在增值税的表二把,原来已经抵扣的进项要转出来。

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你好 做原来一样分录 金额负数  
2023-09-26
您好 请问前面收到发票怎么写的分录
2024-01-21
同学你好 建议现在供应商必须对公,账务合规性要求越来越严,所以建议按现有的财务情况来一个清产核资,以实际为准把账面调整一下,以后都按实际的来。
2022-08-30
退货就做采购时相反分录。
2022-06-17
你好,这个已经抵扣是购买方申请
2024-03-19
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