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老师,销项税额跟增值税专用发票汇总对不上,差异就是那个有笔7月红冲的,在9月份重开的,一正一负就是这笔金额,现在销项税额跟增值税汇总表对不上

2023-10-04 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-04 13:28

同学,你好 现在销项税额跟增值税汇总表对不上? 开票汇总表一正一负,你做分录也是一正一负,应该是一致的,你是哪里没有做?

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快账用户7380 追问 2023-10-04 14:06

说是红冲的发票没有打印出来,10月份打印出来

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齐红老师 解答 2023-10-04 14:09

同学,你好 红字发票开具是10月份开具的?

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快账用户7380 追问 2023-10-04 14:14

刚才给我一张红冲的纸,没有发票

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齐红老师 解答 2023-10-04 15:00

同学,你好 你最好取得红字发票再做账

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同学,你好 现在销项税额跟增值税汇总表对不上? 开票汇总表一正一负,你做分录也是一正一负,应该是一致的,你是哪里没有做?
2023-10-04
你好    这样是对的。 你本月红冲上月的话 就会导致你本月收入减少5000元的。   
2021-01-05
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
您好,销项是本期发生额,申报附表1和附表2都是系统读入的,感觉不会申报错,您是手动改了附表1么
2023-04-17
您好!多交了税,可以去大厅做更正申报,多交的税可以留抵以后来抵减增值税的
2023-04-17
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