借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
老师,我想问下,这个月我们开具了一张负数发票,那库存商品要怎么录入呀,把商品作为采购录进去吗还是
老师好!本月采购商品已经入库,供应商在下个月月初开发票,该怎么处理?
老师,9月采购商品供应商开的进项多开了一个商品,如果想把这个商品退了怎么处理啊
老师采购商品对方给开的进项票多开了2000块钱,怎么处理啊,台数也不一样
老师,一般纳税人纳税人13%商业的,刚开始第一个月,如果采购的商品有进项,但是第一个月还没有卖东西出去,那么一个月结束了,这个进项税额要怎么处理?怎么写分录?
老师我们公司是提供赛事服务的,这个活动在外省,需要在外省预交税款吗?
老师,我问下小微的300人是从哪取数的呢?
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师就做个账务处理就行了对吧,因为她也没有给我发货
是的,就做账务处理就行了
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师这个进项我九月份已经认证了,报税的时候受影响吗,
没事的,做进项转出就行了