你好,这个要翻凭证,是不是有附件,凭证做的对不对

老师,我想问下,我现在接手一个前任会计的事,交接应该注意什么,我看了她的账,就那个原材料出库乱七八糟的,记账凭证后面原始凭证都没有,完全乱做的,现在库存也是乱的,都不知道怎么接手做她的账,是继续做呢,还是调账,可是一整年的账怎么调呀,请指点下方向
老师,老板投了些钱到一家小公司,大家约好盈利分成各自得50%,现在这家公司说有小的盈利,准备将我们老板应得的部分转账给她。 现在老板要求我查对方公司的账,看看他们盈利确实是不是那么多。 对方已经将财报(资产负债表+利润表)+账目电子版发我,请问老师,这种情况下,我应该如何从账目上查出问题?或者说应该怎么查,查哪些方面?
老师,我现在接手一家新公司, 是建筑设计行业,刚刚5月份才开业,上个季度是0申报,现在找我做账报税。我想问下怎么操作呢?是要先上电子税务局看要报什么税,然后从5月份开始补凭证补报表吗?
老师请问下,才接手了一家饲料生产性公司,报表上全是0,但是有凭证,我要怎样从凭证里面看出问题,应该注意些什么?
老师,想问下我这边从代账公司那接手了一家小规模公司,业务不多基本上没什么业务,但看他导出来的凭证最后有计提的工资,发工资,用法人发的,实际没有发放,是什么意思,我这边要不要像他这样做
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
那还要注意些什么?
这个就是看看凭证后面有没有附件 以及凭证分录的科目对不对的
老师请问下,支付环保费,我们应该怎样做会计分录?
借管理费用 贷银行存款
老师在请问下购进的水泥的会计分录
借原材料 贷银行存款
老师请问下,购买的彩钢瓦及修补材料怎样做会计分录
你好,这个计入管理费用办公费的