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请问去年的暂估今年收到发票该怎么做

2023-10-07 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-07 09:21

同学你好 原分录负数红冲然后再按蓝字发票做分录

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快账用户8601 追问 2023-10-07 09:26

蓝字发票结转成本借方做什么

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齐红老师 解答 2023-10-07 09:27

之前暂估入库的没有结转成本吗

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快账用户8601 追问 2023-10-07 09:29

结转了主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-10-07 09:30

那你今年不用再结转了呀

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快账用户8601 追问 2023-10-07 09:34

今年红冲掉在入蓝字不是影响的今年的吗

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齐红老师 解答 2023-10-07 09:39

同学你好 这个不影响的呀

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同学你好 原分录负数红冲然后再按蓝字发票做分录
2023-10-07
你好,去年暂估的分录是怎么做的?
2022-04-07
您好,同学,请稍等下
2023-08-10
冲销去年的 比如:去年暂估,借:管理费用 50贷:应付账款 今年收到发票60 增加计提 借:借:管理费用 10贷:应付账款
2020-11-07
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 然后根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-07-13
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