您好,这个的是8月份的话,也是需要做的,这个要求

老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
小规模纳税人,8月31日代开了一张专票,因一些原因,该票当天被作废,税款是个人微信支付的,没有退回,9月份又开具了相同的发票,税款是用的8月31日作废的税款抵扣的。想问一下老师:我做账的时候是只做9月份的还是在8月份的也要做出来,如果8月份也要做出该笔业务,那凭证后边的附件应该怎么放
老师,请帮我看一下这个应该怎么做? 公司厂房从8月份出租,因为对方的营业执照没有办下来,所以一直没有签租凭合同,租客执照已办好,预计10月15日签合同,免租期4个月,即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万,(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租,免租期没有收入那就不产生税? 3.我司代缴电费,等租客转到我司对公账户,此项代缴电费对公账户为收入,那税务局要不要我开票?如果开了票它就会识别是收益,但是它只是代缴的费用,那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
那我8月份做账,我没有凭证啊
没有发票之类的,只有9月份有开具的正确的发票
对那个不要凭证的了
8月份先做一个分录,然后9月份把8月份作废发票的冲红之后再做一个正确的吗
老师可以帮忙写一下分录吗
嗯对是这个意思的
可以麻烦老师帮忙做一下相应的会计分录吗?谢谢了!该笔业务是应收帐款
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费,然后再做红冲,之后做正确金额