你好,销售时候可以给对方开的,税率13% 能用其他进项税抵扣的

老师,,贸易一般纳税人15年购车,对方给开的(机动车销售统一发票)能抵扣增值税进项税吗
购进大米,面粉,食用油 如果对方是小规模,开普票税率是多少?专票税率多少? 如果对方是一般纳税人,专票税率多少?普票税率多少? 能给我们开免税发票吗?
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
老师好,我们是一般纳税人,开具收购发票,计算抵扣增值税,制作包装箱,现在我们有一笔业务,从小规模处购买一批木板木方,对方给我们开具普通发票,请问这个普通发票能抵扣增值税吗?如果能抵扣依据是什么?
我们是运输公司,给对方运输玻璃有损毁,对方让开具含损毁的发票金额,但是同时对方开的是玻璃购进的进项发票给我,这个进项税能不能抵扣?对方是不是应该就开一张破损收款收据给我,不用开增值税发票?还有这张票如果不能抵扣税金,我如何做分录处理这张进项票,能不能做所得税扣除
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
其他的进项发票是面条和大米,也可以抵扣吗
其他的进项发票是面条和大米,也可以抵扣吗 可以的,只要是企业正常的采购
没有进项票,怎么下库存
没有进项税发票的话,不能抵扣,必须是收到进项税发票
老师刚刚不是说可以用采购其他的进项发票抵扣吗
前提你们收到发票,老师这个意思 收到专票的话,可以抵扣
哦,我的意思是,那批八角,干香菇没有进项发票,怎么入库和出库
按照未票的做账,入库,出库