同学你好 现在工资,要按照累计的来算

老师,我们公司项目上有一些小时工,有时候这个月有活,他们就在这里,没活就去别的地方,一直都是按照正常正常工资薪金申报个税,没缴社保,没工资的时候,有时候零申报,有时候改非正常状态,然后个税系统就会出现有的收入累计了,有的收入没累计,这种情况下如果个税少扣了,汇算清缴时这个人离职了,少扣的部分是不是要我们补缴?然后这样做我们是不是有涉税风险,怎样做比较好呢?
文力为我国非居民个人,2022年5月在镜内工作取得说内单位变付的工资7500元、奖金-|||-1000元。已知工资、新金所得应纳税所得额不超12000过3000元的部分,适用税率3%:超过-|||-3000元至元的部分,适用税率10%,速算扣除数为210元。下列关于艾刀取得工-|||-资固毁纳个人所得税的计算,正确的是()-|||-A.(7500+1000-5000)×10%-210=140(元)-|||-B.(7500+1000)×10%-210=640(元)-|||-C.(7500+1000)×(1-20%)×10%-210=470(元)-|||-D.(7500-5000)×3%=75(元)为什么选A
文力为我国非居民个人,2022年5月在镜内工作取得说内单位变付的工资7500元、奖金-|||-1000元。已知工资、新金所得应纳税所得额不超12000过3000元的部分,适用税率3%:超过-|||-3000元至元的部分,适用税率10%,速算扣除数为210元。下列关于艾刀取得工-|||-资固毁纳个人所得税的计算,正确的是()-|||-A.(7500+1000-5000)×10%-210=140(元)为什么扣除5000就是因为非居民个人所得税吗?
有时候工资是按不超3000--3%,3000-12000---10%-210这种税率算的,有时候是累计不超过36000,就是3%税率。什么情况,什么时候该用那种呢
老师一个人的工资假如是13000-5000-700社保=7300那个税税率不是应该是3%吗,为什么报税时候系统是按10%计算
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
甲公司为我国境内的一家居民企业(科技型中小企业)--甲公司2022年应缴纳企业所得税=2 855×25%=713.75(万元),税率按0.25算的,不应该是0.15吗
同学,你好 高新企业是15%