可不退回,认证后再进项转出即可

重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
老师,收到的专用发票对方是一般纳税人了已经,但是开具的服务费税率是3%,需要退回重新开具发票吗,已经认证抵扣了
出口退税进项发票开错了,已认证,税局中发票已稽核,退税中税局要求重新开,怎么作废发票 是只要做了进项发票信息凭证回退,对方就可以红冲发票吗
老师,3月份有一张住宿票,已经认证抵扣了,对方公司出了点问题,这张发票退回重新开了一张,这样的话,之前的进项税额是不必须做进项税额转出?然后认证新开的发票?
#提问老师,餐饮费的发票开成专票了需要退回重新开吗?还是不要进项认证抵扣就可以?
老师好,以下图片中哪些费用项目可能涉及到纳税调整,请老师帮忙看看,在做企业汇算清缴。
老师我们4月5发的2月的工资,4月15号报三月所属期个税(2月的工资),这样操作可以吗
哪些可以计入职工教育经费?
出口电商怎么报税?报免税需要什么资料?
建筑扬尘环保税政策上是从什么时间确认需要申报缴纳的呢
小规模纳税人,如果25年利润表亏损了,25年1季度,收入没超过30万,净利润盈利,1季度是必须交企业所得税吗
请问,第一季度企业所得税申报,不小心在“扶贫捐赠支出途额扣除”栏填写了100元,实际是无发生的。现在已申报,并已缴纳所得税了。该如何处理这100元?谢谢!
老师公司交商业险的人 可以当个税专项扣吗
请问老师免增值税收入怎么分录
老师比如实缴100万了,如果减资到20万,那剩下的80万是直接退给股东吗。然后红冲实收资本80万吗还是?